沒有進項抵扣,那就是按照銷項稅額全額繳納增值稅
有個問題是這樣的,我一般納稅人開出去的9個點的增值稅專用發票,進項發票是13個點的,能抵扣嗎?
請問一般納稅人,開具專票是6%個點,能后沒有進項稅,是這樣申報的嗎
一般納稅人一直開13點的票,開了6%的票,申報時這個6個點的稅款沒有自動申報,是怎么回事?
請問:一般納稅人開具的稅率:13、9、6的專票都能抵扣13的進項票嗎?
老師,我公司是一般納稅人,收到小規模納稅人開來的3個點的專票,想請問一下這張3個點的專票進項稅額能抵扣嗎?
老師剛注冊的公司怎么登陸國稅呀?
老師:F企業的法人是自然人A,100%持股,沒有全部實繳,如果后期有債務,是不是要承擔無限責任?自然人A還有一家公司B,如果用B做為F公司的股東,是不是就可以規避無限責任的風險?
老師,一跟我們公司簽勞務合同的員工出差可以正常給他報銷嗎
老師,個人把車租給公司。一年24000,,個稅咋算
老師,S局剛通知下面這張進項票異常,讓做進項稅轉出,我先要做筆分錄吧?請教
老師您好 我想質詢一下 我公司做農產品初加工的 可以開免稅的發票嗎
24年房租發票印花稅未計提 帳上也沒做賬。24年所得稅匯算時候需要調嘛
對方要求開版權費發票,大類屬于哪個項目
王老師,怎么把單元格里面的數比如A1單元格是1*2*3,然后后面列顯示是B1是1,c1是2,d1是3,就是在A1里面粘貼上的數,在后面3列分別顯示
老師 我是代賬公司的 我們有個客戶 他們做新能源光伏發電的 24年的時候有兩個項目 分別是要入固定資產的 一個7月份開始的 9月份完成的 大約140萬 一個11月份開始的 12月完成 大約130萬 之前客戶沒說 要入在建工程后期轉入固定資產 所以前面的會計就把這270萬全部入了成本 現在25年4月底了 客戶他們要讓轉入固定資產 那么現在我要怎么操作呢 我要把牽扯到月份的賬反結賬進行修改嗎(比如140萬這部分7月份要入一部分在建工程,然后9月轉入固定資產,10月開始計提折舊 130萬這部分11月入在建工程,12月轉固定資產 老師 請問需要這么麻煩嗎
是這樣申報的嗎
價稅合計數是198400元,是這樣申報的嗎
最上面填寫的是不含稅的銷售額,然后用不含稅銷售額,乘以6%計算出來銷項稅額,就是您實際繳納的增值稅,因為您沒有進項
好的,那麻煩你幫我看一下這2張表是填在這幾欄嗎
你好,是的,填寫的對,然后就按這個銷項繳納增值稅就可以了