您好,如果發票復印件放在內賬(就放在之前會計這個分錄后面)。然后外賬做庫存商品分錄,借庫存商品 貸預付賬款,把商品用了或者賣了再結轉成本。
老師,您好。公司2019年暫估了成本,當時的會計分錄是借:主營業務成本貸:應付賬款,現在2020年在匯算清繳之前收到了成本票。那么分錄我該怎么做呢?
老師你好因為我們是內賬之前看以前那個會計購入成本是借應交稅額預付賬款貸主營業務成本我想問一下我們收到發票時候要怎么寫分錄呢?
老師你好,有些公司我們給他們開了發票,他們一直沒給我們付款之前的會計記錄的。借:應付賬款,貸:主營業務收入。收到款后我該怎么做賬分錄是什么呢
老師,你好,我問一下,就是我去年計算成本時候,少計提了,今年補提,我怎么做分錄啊,我們是培訓行業,老師就是我們成本,之前是這樣做的成本,借:主營業務成本,貸應付賬款-暫估,然后把暫估轉到,應付賬款-老師提成,用老師提成進行發放,現在就是查,收入配匹表里面,發現成本計提少了
你好,老師,請問我們預交時分錄是借主營業務成本貸記銀行存款,但是成本票一直沒開給我們,這個我們匯算清繳分錄應該怎么寫,還是說得重新調賬
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點的錢給他,另外拿5個點來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負責進項票,問題是我拿出5%來交13個點的稅,請問這樣的話,我是不是只要給他進項票9.5萬元就可以了。
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點的錢給他,另外拿5個點來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負責進項票,問題是我拿出5%來交13個點的稅,請問這樣的話,我是不是只要給他進項票9.5萬元就可以了。
老師請問應付職工工資余額賬實不符,那應該怎么去核對呢
有實收資本,帳上有利潤,沒有固定資產,股權轉讓的最低收入怎么確認?
會計學堂全盤真賬實操后邊的“做賬實操”做完是100%正常的,也能查看答案。但“報稅實操”已經報了稅了,后邊的進度只有一點點是怎么回事?也看不到答案,沒辦法確定自己哪個環節出了問題。
老師,請問這怎么算呢
老師好,匯算清繳A105080資產折舊攤銷調整明細表,是所有的固定資產折舊都要填嗎?沒有調整的可以不填嗎?
老師 電商公司掙的錢(毛利潤)去哪里了 包含平臺里面可以提現但是還沒提現出來 還有在待結算還沒到可以提現賬戶里面的錢嗎
老師 我在電局做了預繳 但是不能扣款 我去稅局重新預繳的 我在電局那個預繳增值稅需要怎么刪掉呢?
試用期多少天可以辭退不補償,比如4月來試用期不給員工交社保可以嗎