你好 去做匯算清繳就可以 今年的
我想要操作《清算企業(yè)所得稅申報》,結(jié)果彈出系統(tǒng)提示“1010430006000033:該納稅人應(yīng)先進行匯算清繳”接下來我該如何操作?
老師,公司最近幾年虧損在進行匯算清繳時納稅調(diào)整后的所得為負(fù)的17萬多,匯算當(dāng)年申報過500多的企業(yè)所得稅,總得下來本次匯算本年應(yīng)補退稅額為557,如果我當(dāng)年不想讓退稅該怎么弄?如果我按照負(fù)的557申報稅局會退稅嗎還是?
老師,我第一次申報企業(yè)所得稅匯算清繳,進入稅務(wù)網(wǎng)上申報系統(tǒng)后怎么樣操作呢?有個提示是要先年報,具體是在哪里操作呢,能告訴我一下具體的操作步驟嗎,謝謝。
我想問下,如果說我第四季度的報表報上去是虧損的,企業(yè)所得稅也是0,后續(xù)匯算清繳的時候報年度報表的時候,有利潤了,那么后續(xù)我匯算清繳結(jié)束想要銀行借款,可以借到嗎?這樣操作會不會對借款有影響?
老師您好 我想問下之前我們農(nóng)產(chǎn)品免稅的進項抵扣了 現(xiàn)在想在企業(yè)所得稅年度匯算清繳的時候把多抵的進項轉(zhuǎn)出來 應(yīng)該怎么操作
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費和差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費用 500 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?