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尊敬的老師:您好!請指教。如:購入辦公用品,增值稅專用發(fā)票金額10萬元,進項稅額990.10元,需提進項加計額99.1元。正確會計分錄如何處理;完稅后會計分錄如何處理。謝謝!

2020-07-11 13:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-07-11 13:16

你好 借管理費用辦公費 應(yīng)交稅費 貸 銀行存款等 您收到發(fā)票稅率是多少的 ?

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你好 借管理費用辦公費 應(yīng)交稅費 貸 銀行存款等 您收到發(fā)票稅率是多少的 ?
2020-07-11
您好,費用價稅合計做賬就成了
2024-07-11
你好,同學 借原材料3000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅90 貸銀行存款3090 借管理費用3090 貸原材料3000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出90
2023-12-10
同學你好 適用新準則嗎
2022-12-23
實務(wù)中處理是這樣的,對方相當于多開具了發(fā)票,然后我們就可以按照發(fā)票實際稅額來進行抵扣,實際支付金額減去實際稅額=計入成本的金額。 前提是多開具的發(fā)票金額,不用再做支付或者對方不會收回后重新開具的那種。
2020-08-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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