你好 借管理費用辦公費 應(yīng)交稅費 貸 銀行存款等 您收到發(fā)票稅率是多少的 ?
尊敬的老師:您好!請指教。如:購入辦公用品,增值稅專用發(fā)票金額10萬元,進項稅額990.10元,需提進項加計額99.1元。正確會計分錄如何處理;完稅后會計分錄如何處理。謝謝!
請問老師,建筑業(yè)中的材料購買業(yè)務(wù),實際付款的金額少于增值稅專票的金額,會計分錄怎么處理?是先按照正常的票面金額分別確認成本和進項稅額,再做一筆分錄,將少付的金額做營業(yè)外支出,同時將對應(yīng)的進項稅額做轉(zhuǎn)出嗎?如果這樣處理不對,麻煩老師給講講應(yīng)該怎么處理,謝謝
小規(guī)模納稅人.公司經(jīng)核查固定資產(chǎn)發(fā)現(xiàn)實物不存在的固定資產(chǎn)金額為50000元,已提完累計折舊,也無殘值,現(xiàn)在需要進行報廢處理,請問各位老師我需要如何操作會計分錄,我是新學員謝謝老師的指導,每一步的分錄越詳細越好
假設(shè)甲公司購入一臺設(shè)備,原值 100 萬元,進項稅 13 萬元,預(yù)計使用 10 年,凈殘值 0 。3 年后,因管理不善毀損報廢,已提減值準備 5 萬元,在清理過程中以存款支付清理費用 2萬元,取得增值稅專用發(fā)票注明材料變價收入金額 10 萬元,稅額 1.3 萬元。要求,做出清理的相關(guān)會計分錄。 這道題該怎么做會計分錄?求老師解答
假設(shè)甲公司購入一臺設(shè)備,原值100萬元,進項稅13萬元,預(yù)計使用10年,凈殘值0.3年后,因管理不善毀損報廢,已提減值準備5萬元,在清理過程中以存款支付清理費用2萬元,取得增值稅專用發(fā)票注明材料變價收入金額10萬元,稅額1.3萬元要求:做出清理的相關(guān)會計分錄。
老師,一張出口發(fā)票上面的商品有的退稅有的不退稅是什么意思?
今年小微企業(yè)所得稅的稅收優(yōu)惠是啥
工會經(jīng)費,現(xiàn)在系統(tǒng)自動帶出數(shù)據(jù),我們必須按照系統(tǒng)自帶的數(shù)據(jù)繳納嗎?
財務(wù)報表上的財務(wù)費用包括手續(xù)費和利息收入都沒有發(fā)票 管理費用的工本費沒有發(fā)票 調(diào)增的時候填在扣除類下的其他欄嗎
老師,請問下結(jié)轉(zhuǎn)損益和結(jié)轉(zhuǎn)成本的邏輯關(guān)系是什么?結(jié)轉(zhuǎn)損益包含了結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師第一季度公司盈利2萬元,公司從開業(yè)到目前總共向法人借款1.95萬元,這筆盈利可以用來償還法人借款嗎,不過長還法人借款總共還剩500元,是用這500元計算所得稅收入嗎?
老師,現(xiàn)在很多企業(yè)拿無形資產(chǎn)實繳,這個可以不攤銷,就掛在賬上嗎
老師,以前年度房租費當時因為沒有發(fā)票沒做費用而做的往來科目,在今年找房東把費用發(fā)票都開了,請問現(xiàn)在賬務(wù)處理怎么辦呢?記到今年的費用嗎沖以前年度往來,還是都需要反結(jié)賬改申報表
我想公司的賬號換其他銀行如何去操作呢?
老師你好,應(yīng)收賬款,收少了,沖收入,是這樣嗎老師