D.設備按月計提折舊時:借:其他業務成本0.75貸:累計折舊0.75
2019年6月1日,甲企業購進一臺設備并交付生產部門使用,取得的增值稅專用發票上注明的價格為95萬元,增值稅稅額為12.35萬元,發票已通過稅務機關認證,全部款項已通過銀行存款支付。該設備預計使用年限為10年,預計凈殘值為5萬元,采用直線法計提折舊。2020年1月至6月,企業將該設備出租,每月取得不含稅租金收入0.5萬元,增值稅稅額為0.065萬元,款項以銀行存款收訖。下列各項中,關于該設備出租的相關會計處理正確的是()。A.設備按月計提折舊時:借:管理費用0.75貸:累計折舊0.75B.設備按月計提折舊時:借:累計折舊0.75貸:管理費用0.75C.設備按月計提折舊時:借:累計折舊0.75貸:其他業務成本0.75D.設備按月計提折舊時:借:其他業務成本0.75貸:累計折舊0.75
2019年6月1日,甲企業購進一臺設備并交付生產部門使用,取得的增值稅專用發票上注明的價格為95萬元,增值稅稅額為12.35萬元,發票已通過稅務機關認證,全部款項已通過銀行存款支付。該設備預計使用年限為10年,預計凈殘值為5萬元,采用直線法計提折舊。2020年1月至6月,企業將該設備出租,每月取得不含稅租金收入0.5萬元,增值稅稅額為0.065萬元,款項以銀行存款收訖。下列各項中,關于該設備出租的相關會計處理正確的是()。A.設備按月計提折舊時:借:管理費用0.75貸:累計折舊0.75B.設備按月計提折舊時:借:累計折舊0.75貸:管理費用0.75C.設備按月計提折舊時:借:累計折舊0.75貸:其他業務成本0.75D.設備按月計提折舊時:借:其他業務成本0.75貸:累計折舊0.75老師,麻煩給我一下計算的過程。
(1)2月28日,購入一臺不需要安裝的M設備,支付設備價款122萬元、增值稅15.86萬元,另付設備運輸費3萬元、增值稅0.27萬元,已取得購入設備及運輸費的增值稅專用發票,全部款項以銀行存款支付。當日,M設備交由行政管理部門使用,預計使用壽命為10年,預計凈殘值率為4%,采用年限平均法計提折舊。1.根據資料(1),M設備的入賬價值是()萬元。A.137.86B.125C.122D.141.132.根據資料(1),下列各項中,M設備計提折舊的會計處理表述正確的是。A.預計凈殘值為4.88萬元B.年折舊率為9.6%C.計提的折舊應計入管理費用D.月折舊額為1萬元
某制造企業為增值稅一般納稅人,2019年-2020年發生有關經濟業務如下:(1)2019年6月1日,購進一臺設備并交付生產部門使用,取得的增值稅專用發票上注明的價格為95萬元,增值稅稅額為12.35萬元,發票已通過稅務機關認證,全部款項已通過銀行存款支付。該設備預計使用年限10年、預計凈殘值5萬元,直線法計提折舊。(2)2020年1月至6月,企業將該設備出租,每月取得不含稅租金收入0.5萬元,增值稅稅額為0.065萬元,款項以銀行存款收吃。(3)2020年8月,企業為該設備進行日常維修,發生不含稅維修費用0.5萬元。(4)2020年12月,企業出售該設備,以銀行存款支付不含稅清理費1萬元,收回變價收入30萬元,增值稅稅額3.9萬元,設備已計提累計折舊13.5萬元。要求:根據上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題(金額單位:萬元)
甲公司為增值稅一般納稅人適用的增值稅稅率為13%,甲公司2019年5月發生的有關業務如下一日購進一臺不需要安裝的設備,并交付生產部門使用取得增值稅專用發票上注明的價款為95萬元,增值稅稅額12.35萬元,發票已通過稅務機關認證,全部款項已通過銀行存款支付,該設備預計使用年限為10年,預計凈產值為5萬元,采用直線法計提折舊,2009年6月至10月,企業將該設備出租,每月取得不含稅,租金收入0.5萬元,增值稅稅額為0.065萬元,款項以銀行存款收訖
老師,災害預警項目,投標人報價沒按招標文件要求的明細項報,是否屬于無效投標?
老師,怎樣看出企業是否已經資不抵債了?
工會籌備金工會經費,什么樣企業需要交這個東西
工會經費什么樣的企業需要那個呃繳納這個東西?
一般納稅人取得進項發票不足,新成立小規模納稅人,怎么樣進項業務拆分。主營業務是體育場館服務,羽毛球,乒乓球,籃球培訓。儲值打球。接團建,比賽。
老師,就我新到了一個企業,是賣奶茶粉的,庫存不是很準,開單的時候怎樣知道某個品類有沒有貨了?
付款50w,有發票有銀行回單沒簽合同能稅前扣除嗎
老師,您好~想咨詢,企業賬上與一個自然人股東掛賬往來款,如果這個自然人股東去世了,這筆往來款如何進行會計及稅務口徑的處理?
呃,電子稅務局有那個企業登錄和自然人登錄,這兩個有什么區別嗎?然后我看他們自然人登錄也那個什么也也可以辦,也可以辦那個就是企業業務呀,怎么回事呢?自然人不可以辦企業業務吧?為什么可以辦呢?
公司收到10萬承兌,找機構扣掉900后到原戶,這樣原戶到款的金額就和開票不一致,會有900的差,900的差該怎么處理
謝謝老師
不客氣麻煩給予五星好評