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(三)資料:某公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,20**年度發生下列經濟業務;請根據下面發生的經濟業務編制對應的會計分錄:1、銷售給客戶一批生產設備,增值稅專用發票上注明的售價為100000元,增值稅額為13000元,該批生產設備成本為74000元。收到價稅款存入銀行。生產設備已交付給客戶,客戶已取得生產設備的控制權。丁公司為增值稅一般納稅人。2、銷售給A企業服裝一批,增值稅專用發票上注明的售價為300000元,增值稅額為39000元。合同約定銷售商品價款采用匯票結算,收到A企業開出并承兌的銀行承兌匯票,金額為339000元。該批服裝已交付給A企業,A企業以取得服裝的控制權。3、出售一批前購入的生產用原材料,取得銷售收入60000元,收取增值稅額7800元,收到價稅款存入銀行,原材料已交付給客戶,客戶取得其控制權。該批原材料的采購成本為52000元。4、銷售丙商品一批,增值稅專用發票上注明售價為100000元,增值稅稅額為13000元,貨款暫未結算??蛻羰盏缴唐泛蟀l現其部分質量不合格,雙方協議在價格上給予10%的折讓,并結清其余價稅款。

2020-07-07 22:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-07-08 04:13

你好題目要求做什么

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齊紅老師 解答 2020-07-08 08:25

1、借銀行存款1113000 貸主營業務收入100000 應交稅費-銷項稅額13000

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齊紅老師 解答 2020-07-08 08:26

借主營業務成本74000 貸庫存商品74000

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齊紅老師 解答 2020-07-08 08:28

2、借應收票據339000 貸主營業務收入300000 應交稅費-銷項稅額39000

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齊紅老師 解答 2020-07-08 08:28

3、借銀行存款67800 貸主營業務收入60000 應交稅費-銷項稅額7800

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齊紅老師 解答 2020-07-08 08:28

借其他業務成本54000 貸原材料54000

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齊紅老師 解答 2020-07-08 08:29

4、借應收賬款1113000 貸主營業務收入100000 應交稅費-銷項稅額13000

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齊紅老師 解答 2020-07-08 08:30

借主營業務收入10000 應交稅費-銷項稅額1300 貸應收賬款11300

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齊紅老師 解答 2020-07-08 08:30

借銀行存款101700 貸應收賬款101700

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職稱:注冊會計師,稅務師

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