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C公司的所得稅稅率為25%,在2019年實(shí)現(xiàn)利潤440萬元,其中按會計(jì)要求當(dāng)期計(jì)提折舊100萬元,按稅法規(guī)定,可以當(dāng)其稅前扣除的折舊為200萬元,期末持有的交易性金融資產(chǎn)成本為600萬元,公允價值為660萬元稅法規(guī)定,公允價值變動損益不計(jì)入應(yīng)納稅所得額 求c公司2019年應(yīng)納稅所得額和c公司2019年應(yīng)交稅費(fèi)用

2020-07-07 14:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-07-07 15:40

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齊紅老師 解答 2020-07-07 15:42

應(yīng)交所得稅(440-100%2B60)*25%=100 遞延所得稅負(fù)債(100%2B60)*25%=40

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2020-07-07
(1)20×7年度當(dāng)期應(yīng)交所得稅 應(yīng)納稅所得額=4000+200+800-1100+300+800=5000(萬元) 應(yīng)交所得稅=5000×25%=1250(萬元) ? ? ? 20×7年度遞延所得稅 遞延所得稅資產(chǎn)=(200%2B800)×25%=250(萬元) 遞延所得稅負(fù)債=(800%2B300)×25%=275(萬元) 遞延所得稅=275-250=25(萬元) (3)利潤表中應(yīng)確認(rèn)的所得稅費(fèi)用 所得稅費(fèi)用=1250%2B25=1275(萬元),確認(rèn)所得稅費(fèi)用的賬務(wù)處理如下: 借:所得稅費(fèi)用     12750000   遞延所得稅資產(chǎn)   2500000   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 12500000
2022-05-17
這題是多選題吧,這題選ABC
2021-12-16
同學(xué)你好 應(yīng)納稅所得額=550-100%2B100%2B200-100-100*0.5=600
2022-12-15
你好,學(xué)員,題目是完整的嗎
2022-11-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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