你好,學員,題目是完整的嗎
4、甲公司2020年度利潤總額為800萬元,該公司適用的所得稅稅率為25%。遞延所得稅資產的期初余額為20萬元,遞延所得稅負債的期初余額為55萬元。2020年發生的有關交易和事項中,會計處理與稅收處理存在差別的有:(1)向關聯企業捐贈現金300萬元。假定按照稅法規定,企業向關聯方的捐贈不允許稅前扣除。(2)2019年1月開始計提折舊的一項固定資產,成本為1000萬元,使用年限為10年,凈殘值為0。會計處理按雙倍余額遞減法計提折舊,稅收處理按直線法計提折舊。假定稅法規定的使用年限及凈殘值與會計規定相同。(3)當期作為交易性金融資產核算的股票投資成本為500萬元,2019年12月31日的公允價值為800萬元,確認公允價值變動收益300萬元。稅法規定,以公允價值計量的金融資產持有期間市價變動不計入應納稅所得額。(4)違反環保法規定應支付罰款100萬元。(5)期末存貨的成本為1150萬元,可變現凈值為950萬元,A公司對該存貨計提了200萬元的存貨跌價準備。除上述項目外,其他資產、負債項目不存在會計和稅收的差異。(1)根據事項(2)、(3)、(5)分別計算資產的
A公司2021年利潤總額為2400萬元,所得稅率25%,期初遞延所得稅資產為300萬元,遞延所得稅負債為-20萬元。本年度稅前調整項目如下:1月開始計提折舊的一項設備,成本1200萬元,使用年限10年,凈殘值0,會計用雙倍余額遞減法計提折舊,稅法用直線法計提折舊;當年發生研究支出1000萬元,其中800萬元于7月份資本化計入無形資產;期末存貨成本1660萬元,計提60萬元的存貨跌價準備;2月,以200萬元購入某上市公司股票,作為交易性金融資產管理,年末該股票的公允價值為300萬元,確認公允價值變動收益100萬元;因商品售后服務確認預計負債100萬元;違反環保應支付罰款200萬元,尚未支付;向關聯企業捐贈現金300萬元;確認國債利息收入30萬元。要求:計算公司2021年所得稅費用?
A公司2021年利潤總額為2400萬元,所得稅率25%,期初遞延所得稅資產為300萬元,遞延所得稅負債為-20萬元。本年度稅前調整項目如下:1月開始計提折舊的一項設備,成本1200萬元,使用年限10年,凈殘值0,會計用雙倍余額遞減法計提折舊,稅法用直線法計提折舊;當年發生研究支出1000萬元,其中800萬元于7月份資本化計入無形資產;期末存貨成本1660萬元,計提60萬元的存貨跌價準備;2月,以200萬元購入某上市公司股票,作為交易性金融資產管理,年末該股票的公允價值為300萬元,確認公允價值變動收益100萬元;因商品售后服務確認預計負債100萬元;違反環保應支付罰款200萬元,尚未支付;向關聯企業捐贈現金300萬元;確認國債利息收入30萬元。要求:計算公司2021年所得稅費用?
A公司2021年利潤總額為2400萬元,所得稅率25%,期初遞延所得稅資產為300萬元,遞延所得稅負債為-20萬元。本年度稅前調整項目如下:1月開始計提折舊的一項設備,成本1200萬元,使用年限10年,凈殘值0,會計用雙倍余額遞減法計提折舊,稅法用直線法計提折舊;當年發生研究支出1000萬元,其中800萬元于7月份資本化計入無形資產;期末存貨成本1660萬元,計提60萬元的存貨跌價準備;2月,以200萬元購入某上市公司股票,作為交易性金融資產管理,年末該股票的公允價值為300萬元,確認公允價值變動收益100萬元;因商品售后服務確認預計負債100萬元;違反環保應支付罰款200萬元,尚未支付;向關聯企業捐贈現金300萬元;確認國債利息收入30萬元。要求:計算公司2021年所得稅費用?
1.適用的所得稅稅率為25%。遞延所得稅資產期初余額為27萬元練習題:乙公司2019年有關所得稅資料如下:遞延所得稅負債期初余額為18萬元。3.當年取得國債利息收入30萬元;因違反環境保護被相關部門罰2.2019年利潤表中的利潤總額為1200萬元。4.年末,存貨賬面成本為850萬元,可變現凈值為800萬元,年末款100萬元:非廣告性贊助支出50萬元。5.2018年1月開始計提折舊的一生產設備,成本為500萬元,使用計提了存貨跌價準備50萬元。年限為10年,凈殘值為0.會計按雙倍余額遞減法計提折舊,稅法按直線法計提折舊。假定稅法規定的使用年限及凈殘值與會計相同。6.年末,計提了產品保修費用45萬元,作為銷售費用計入當期損益,同時確認為預計負債。年末預計負債余額為45萬元。7.持有的交易性金融資產成本為100萬元,期末公允價值為130萬元,公允價值變動損益計入當期損益。稅法規定,以公允價值計量的金融資產持有期間市價變動不計入應納稅所得額。8當年發生1600萬元廣告費支出,作為銷售費用計入當期損益公司當年實現銷售收入10000萬元。假設除上述事項外,沒有其他納稅調整事項。進行該公司2019
應付賬款,負數,是什么意思,謝謝
老師,請問給醫院開具發票,開普票和專票對于醫院有什么影響
請問我們2月份取放得發票并抵扣,現在對方紅沖,這部分的稅我們什么時候補繳?
老師,個體戶個稅繳納經營所得,為什么稅務局打電話讓法人交個人所得稅
老師,我公司要成立子公司,百分之百控股,在稅收方面有什么好處呢
公司請了兼職保潔,這部分工資應如何申報? 保潔是個人,沒有勞務公司
老師你好,請問我們公司自己的員工名下的公司給我們公司開發票,這種情況有沒有合不合理?業務是真實業務
老師,我們是開采銷售砂石的礦業公司,我們長期待攤費用和釆礦權是按儲量攤銷,為什么我同事采礦權是按固定儲量攤銷,長期待攤費用又是按剩余儲量攤銷呢?(采礦權原值不變,長攤平時有發生額原值有變動)
公司目前有500萬貸款,現在更換法人,更換完后,舊法人還對之前500萬貸款有關系嗎?
老師,利潤表中的“主營業務稅金及附加”是指什么稅?