(1)下列關(guān)于委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品的表述中不正確的有(A)(2分) A.委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品由乙公司代扣代繳消費(fèi)稅 B.委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品由甲公司收回后自行繳納消費(fèi)稅C.委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品不需繳納消費(fèi)稅 D.委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品一律按受托方同類(lèi)產(chǎn)品售價(jià)計(jì)算繳納消費(fèi)稅
甲化妝品公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲公司”)為增值稅一般納稅人,2019年10月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)委托乙公司(增值稅-般納稅人)加工高檔化妝品香水精5噸,甲公司提供的自產(chǎn)原材料不含稅價(jià)格為40萬(wàn)元,乙公司收取不含稅加工費(fèi)8萬(wàn)元并開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。乙公司沒(méi)有同類(lèi)高檔香水精的銷(xiāo)售價(jià)格。 (2)領(lǐng)用委托乙公司加工收回的香水精3噸,用于生產(chǎn)高檔化妝品,生產(chǎn)的高檔化妝品于當(dāng)月銷(xiāo)售80%,取得含稅收入500萬(wàn)元。 己知:高檔化妝品適用消費(fèi)稅稅率為15%。 要求:根據(jù)上述資料,分析回答下列小題,將正確答案(大寫(xiě))填在括號(hào)里。 (本題10分,單位萬(wàn)元,小數(shù)點(diǎn)保持兩位) (1)下列關(guān)于委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品的表述中不正確的有()(2分) A.委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品由乙公司代扣代繳消費(fèi)稅 B.委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品由甲公司收回后自行繳納消費(fèi)稅C.委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品不需繳納消費(fèi)稅 D.委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品一律按受托方同類(lèi)產(chǎn)品售價(jià)計(jì)算繳納消費(fèi)稅 (2)乙公司受托加工香水精的組成計(jì)稅價(jià)格是( )(2分) A.組成計(jì)稅價(jià)格= (40+8)一(1-15%) =56.47萬(wàn)元B.組成計(jì)稅價(jià)格= (40+8) + (1+17%) =41.03萬(wàn)元C.組成計(jì)稅價(jià)格=40+8=48萬(wàn)元 D.組成計(jì)稅價(jià)格=40+ (1-15%) =34.78萬(wàn)元(3)乙公司受托加工香水精應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅是()(2分)
甲化妝品公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"甲公司”為增值稅一般納稅 人,2019年10月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)委托乙公司(增值稅一般納稅人) 加工高檔化妝品 香水精5噸,甲公司提供的自產(chǎn)原材料不含稅價(jià)格為 40萬(wàn)元,乙公司收取不含稅加工費(fèi)8萬(wàn)元并開(kāi)具增 值稅專(zhuān)用發(fā)票。乙公司沒(méi)有同類(lèi)高檔香水精的銷(xiāo)售 價(jià)格。 (2)領(lǐng)用委托乙公司加工收回的香水精3噸,用于 生產(chǎn)高檔化妝品,生產(chǎn)的高檔化妝品于當(dāng)月銷(xiāo)售 80%,取得含稅收入500萬(wàn)元。 已知:高檔化妝品適用消費(fèi)稅稅率為15%。 要求:根據(jù)上述資料,分析回答下列小題,將算式和正確答案填在括號(hào)里(本題10分,單位萬(wàn)元,小數(shù)點(diǎn)保持兩位) (1) 乙公司受托加工香水精的組成計(jì)稅價(jià)格是() (2) 乙公司受托加工香水精應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅是() (3)甲公司領(lǐng)用香水精生產(chǎn)高檔化妝品準(zhǔn)予抵扣的消費(fèi)稅是() (4)甲公司銷(xiāo)售高檔化妝品應(yīng)納的消費(fèi)稅是()
甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事高檔化妝品生產(chǎn)和銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。2019年11月有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)進(jìn)口一批高檔口紅,關(guān)稅完稅價(jià)格為260萬(wàn)元。 (2)委托A公司加工一批高檔香水精,支付不含增值稅加工費(fèi)20萬(wàn)元,甲公司提供原材料成本 65萬(wàn)元,該批高檔香水精無(wú)同類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格。 (3)將委托加工收回的高檔香水精50%直接銷(xiāo)售,收取不含增值稅價(jià)款55萬(wàn)元;另外50%當(dāng)月全部用于生產(chǎn)高檔香水,銷(xiāo)售該批高檔香水取得不含增值稅價(jià)款678萬(wàn)元,同時(shí)收取包裝費(fèi)5.65萬(wàn)元。 已知:高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%,關(guān)稅稅率為10%。 要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。 (1)計(jì)算業(yè)務(wù)1中甲公司進(jìn)口高檔口紅應(yīng)繳納消費(fèi)稅的稅額。 (2)計(jì)算業(yè)務(wù)2中A公司受托加工高檔香水精應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅稅額。 (3)計(jì)算業(yè)務(wù)3中甲公司應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額。
真品化妝公司為增值稅一般納稅人,主要從事高檔化妝品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。2021年7月,委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為80萬(wàn)元,支付乙公司不含增值稅加工費(fèi)5萬(wàn)元,當(dāng)月收回該委托加工的高檔化妝品,乙公司無(wú)同類(lèi)化妝品銷(xiāo)售價(jià)格。其中,高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為15%,增值稅稅率為13%。要求;計(jì)算乙公司委托加工高檔化妝品在交貨是應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅稅額
甲高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年9月購(gòu)進(jìn)一批原材料,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款110萬(wàn)元、增值稅稅款14.3萬(wàn)元,委托乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)加工成2噸高檔香水,支付不含稅加工費(fèi)30萬(wàn)元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,乙企業(yè)同類(lèi)高檔香水的不含稅銷(xiāo)售價(jià)格為78萬(wàn)元/噸,當(dāng)月加工完畢,甲高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)收回全部高檔香水,乙企業(yè)按規(guī)定代收代繳了消費(fèi)稅。甲高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)將收回高檔香水的80%用于繼續(xù)生產(chǎn)高檔化妝品,剩余20%全部對(duì)外銷(xiāo)售,取得價(jià)稅合計(jì)金額37.44萬(wàn)元。甲高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)月銷(xiāo)售高檔化妝品,取得不含稅銷(xiāo)售額300萬(wàn)元。已知高檔化妝品的消費(fèi)稅稅率為15%。回答以下問(wèn)題,并寫(xiě)出計(jì)算過(guò)程。(1)乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅為()萬(wàn)元,(2)甲企業(yè)2月份應(yīng)自行向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的消費(fèi)稅為()萬(wàn)元
樸老師接,進(jìn)料加工手冊(cè),一張進(jìn)料的單子對(duì)應(yīng)2張出口的單子+1張下腳料內(nèi)銷(xiāo)補(bǔ)稅的單子。請(qǐng)問(wèn)領(lǐng)料的時(shí)候全部把進(jìn)料的領(lǐng)出了對(duì)不對(duì),后邊這張下腳料的進(jìn)口報(bào)關(guān)單(國(guó)內(nèi)并沒(méi)有銷(xiāo)售)應(yīng)如何記賬
老師,我們有個(gè)小規(guī)模的勞務(wù)公司,增值稅和所得稅稅率多少啊,什么情況下滿(mǎn)足小微企業(yè)呢,可以開(kāi)服務(wù)費(fèi)發(fā)票啊
高拍儀維修130,記入維修費(fèi)還是辦公費(fèi)啊?
公司有軟著產(chǎn)品,也有其他的業(yè)務(wù) 這部分業(yè)務(wù)和軟件產(chǎn)品無(wú)關(guān),即征即退時(shí),退的稅款只是軟著類(lèi)的稅嗎,其他業(yè)務(wù)是否并入一起退稅?
想要一下學(xué)習(xí)資料里的,付款申請(qǐng)單等電子版表格
公司已經(jīng)稅務(wù)注銷(xiāo)和工商注銷(xiāo),然后關(guān)聯(lián)企業(yè)和注銷(xiāo)公司是同一法人,關(guān)聯(lián)企業(yè)目前讓做稅務(wù)清查,要求注銷(xiāo)公司恢復(fù),可以恢復(fù)嗎?
老師 常規(guī)的支出 比如電費(fèi) 社保等的繳納都必須領(lǐng)導(dǎo)簽字么
這個(gè)開(kāi)發(fā)票項(xiàng)目名稱(chēng)怎么寫(xiě)
懂孝彬老師在嗎,老師在嗎
個(gè)稅2023年度年收入超六萬(wàn),但自己沒(méi)有在個(gè)稅App上申報(bào),APP上能查到公司每月已申報(bào)的稅額,這種自己沒(méi)有再申報(bào)2023年度綜合所得年度匯算有什么影響?現(xiàn)在時(shí)間過(guò)了怎么操作?
后邊的把題目完整發(fā)過(guò)來(lái)