同學你好,需要去稅務局更正申報的,因為這個費用不屬于20年的費用,如果不更正19年的申報表,這個損失就沒有辦法反映出來了
老師,你好,像這個問題,賬上可以這樣做賬,稅局的數(shù)據(jù)沒有改,是不是虧損就少申報了,需要去改下申報表呢?
老師,我們報季度所得稅的時候還沒做好賬,然后這個報的利潤是虧損,但是我做賬出來比申報的多虧了2萬塊。我需要去修改季度申報表嗎,可以不修改嗎
我是一般納稅人,這個月9%的開票金額大于實際銷售金額,我想問下,我申報增值稅的時候該怎么申報?導致這個問題的原因是是開票人員沒有看商品銷售總金額,沒控制好就開票了,開超了,現(xiàn)在賬面已經(jīng)處理了,涉及跨年,以前也做了無票收入,重點是現(xiàn)在按實際開票數(shù)申報可以,但是就得改賬面數(shù)據(jù),改報表,就有沒有辦法可以不改報表,不改賬?
老師好,現(xiàn)在不是要退留底退稅嗎 我賬和報表都申報了,不退的話,就申報未開票收入。 那我可以這樣操作嗎? 增值稅上申報未開票收入 把留底為0,但是我賬和報表不去改了,下月初的時候 肯定是要把這個未開票收入 紅沖的 不想改來改去 這樣操作可以嗎
老師,請問,我的財務報表年報,稅局給我的期限是 2 月 20 日就要申報,之前都是 5 月份之前的,問了說是系統(tǒng)的問題,這樣的話,我可以先隨便填數(shù)據(jù)上去,等我匯算清繳的表弄好了,再修改數(shù)據(jù)重新申報嗎?
我們執(zhí)行小企業(yè)會計準則,涉及跨年費用的都直接錄入未分配利潤了,那報表的邏輯關系就不對了,年報的時候報表按12月末的數(shù)據(jù)去申報嗎?
您好小規(guī)模納稅人物業(yè)公司,營業(yè)執(zhí)照增加什么經(jīng)營范圍可以開(服務費)發(fā)票, 自己可以在電子稅務局開專票嗎,開服務費專票是幾個點
親們,上月入賬可以下個月開票嗎?還是說就得本月開票?
請問,上月入賬可以下個月開票嗎?還是說就得本月開票?
今年補開前幾年的費用,如果要歸屬到以前當期的話,賬務稅務怎么處理?
材料庫有一批防曬膜,客戶要求發(fā)貨時蓋上防曬膜,這個不是常規(guī)的包裝物,賬務應該怎么做???是直接打領料單領用,算銷售費用,還是怎么弄???
老板個人名義為公司貸的經(jīng)營性貸款,還貸款利息掛公司財務費用了并且沒有發(fā)票,如果這個部分出現(xiàn)疑點了,應該怎么應對
貨物運輸類發(fā)票的備注欄需要備注車輛的荷載噸位嗎?
老師,A公司全資投資B公司,B公司如果虧損,A公司是不是只是投資額承擔責任?
你好老師,地址變更流程是什么?用不用變更稅務跟銀行