您好,您本月收到銀行存款,那您應該做調整分錄,借:現金(紅字)借:應收賬款(藍字),借:銀行存款 貸:應收賬款。
我想問下,我上月確認了收入,未收到錢,但是確認的是現金,本月發現銀行到賬了,也開了票 開出的發票和銀行卡收到的錢怎么做科目
老師你好,請問一下,收到一張進項發票認證后發現錯了,然后開了紅字又收到正確的藍字發票怎么做賬?是用銀行存款付的錢
老師,我以前做賬都是按照開票了確認收入,現在老板讓按照收到錢了確認收入,根據銀行賬上的收支算利潤,這樣做賬算利潤可以嗎?
老師,您好,公司收到貨款,但未開票,是不是當月不確認收入?借銀行存款,貸預收賬款,這樣做對嗎?等到下個月給開發票的時候再確認收入嗎?那收入就到了下個月了,也是不符合權責發生制,這種怎么處理,謝謝
老師,您好,公司收到貨款,但未開票,是不是當月不確認收入?借銀行存款,貸預收賬款,這樣做對嗎?等到下個月給開發票的時候再確認收入嗎?那收入就到了下個月了,也是不符合權責發生制,這種怎么處理,謝謝
員工工傷會計怎樣處理,借應付職工薪酬——福利費 貸,銀行存款?
請問,如果新購入的固定資產滿足一次性計入費用,是在當季申報所得稅的時候就可以直接抵扣嗎?
公司是一般納稅人商場,正在裝修中,之前裝修費用都記入了長期待攤費用,本月有了收入,可以把長期待攤費用攤銷嗎?怎么攤銷呢?后期還會有工程款記入
老師,我們酒店是一般納稅人,搭建了一些小規模的公司(其中有個物業公司),把保潔人員和維修人員分到了物業公司,我現在物業公司給酒店開票,具體怎么開? 需要在電子稅務局的具體操作步驟,還有選的稅收分類編碼,每個月主要就是保潔和維修,這個月需要給開保潔費發票(因為沒發生維修)
既有內銷也有外銷的外貿公司,可以抵扣進項稅嗎,如果光外銷沒有內銷就不能抵扣進項稅對嗎
匯算清繳從業人員含從第三方派遣過來的人嗎???(我們有服務的第三方,他們的工資我們是打到第三方,第三方給他們發的工資,合同什么的都不是跟我們簽的)
老師,您好,我們公司是一般納稅人,旗下有個個體工商戶的門店,在商場里面,租賃合同是一般納稅人作為第三方簽的,因為當時個體沒有公賬,商場有時搞活動,客戶會刷卡到商場里,款第二個月會返到我們一般納稅人的公賬上,那我們是不是要給商場開票呢
物業給我們開的房租發票單位平方米,那我們轉租出去可以按年開嗎?
金蝶云專業版,原材料物料收發明細表的結存余額比明細賬的余額多,怎么處理?
老師請問當初入職的時候說好工資3000,轉正3500,可是過去了8個月了我還是3000的工資,現在想3天急辭,我應該如何維護自己?