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需要計算過程!!!! 1.某1業企業為增值稅一般納稅人(適 用13%稅率),2020年3月發 生如下經濟業務: (1采購生產用原料300噸, 取得增值稅專用發票,發票注明采購金額3000萬元, 增值稅390萬, 已認證;支付運費20萬元,取得運輸單位開具的增值稅專用發票,增值稅1.8萬元,已認證。上述材料中: 3噸入庫后霉爛變質,無法使用; 3噸被盜。 (2)向農業生產看購進農產品20噸,收購發票注明的買價20萬元。(農產 品按10%計算進項稅額 (3) 采購食堂用鍋爐一套,取得增值稅專用發票注明采購金額20萬元, 增值稅額2.6萬元;(4) 購買房子一棟,取得專用發票,發票注明采購金額200萬, 增值稅額18萬, 該房屋企業食堂和辦公各用一半; (5) 銷售甲產品給一般納稅人開具增值稅專用發票注明銷售額4000萬元; (6) 銷售甲產品給消費者開具普通發票注明金額271.2萬元。 (7) 銷售乙免稅產品取得銷售額40萬。 計算該企業本月應繳納的增值稅。(本 月所購買的材料均用于上述產品的生產,沒有剩余。) 2.某酒廠為一般納稅人,某年10月發生下述業務: (1) 將

2020-06-17 10:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-06-17 11:32

你好,需要計算,做好了發給你

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齊紅老師 解答 2020-06-17 11:38

業務1進項稅額的額計算(390%2B1.8)*294/300=383.964

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齊紅老師 解答 2020-06-17 11:38

業務2進項稅額的計算20*10%=2

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齊紅老師 解答 2020-06-17 11:38

業務3進項稅額不可以抵扣

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齊紅老師 解答 2020-06-17 11:39

業務4進項稅額的計算18*50%=9

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齊紅老師 解答 2020-06-17 11:39

業務5銷項稅額的計算4000*13%=520

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齊紅老師 解答 2020-06-17 11:40

業務6銷項稅額的計算271.2/1.13*13%=31.2

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齊紅老師 解答 2020-06-17 11:43

本月進項稅額合計=383.964%2B2%2B9=394.964 可以抵扣進項分攤=(4000%2B240)/4280*394.964=391.27 應交增值稅=520%2B31.2-391.27

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