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某居民企業(yè)2018年度經(jīng)營業(yè)務(wù)如下。(1)取得產(chǎn)品銷售收入5000萬元,發(fā)生產(chǎn)品銷售成本3800萬元。(2)材料銷售收入800萬元,材料銷售成本600萬元。(3)取得購買國債的利息收入40萬元。(4)取得直接投資其他居民企業(yè)的權(quán)益性收益60萬元(已在投資方所在地按15%的稅率繳納了所得稅)。(5)發(fā)生銷售費用500萬元,管理費用480萬元(其中業(yè)務(wù)招待費為25萬元,研究開發(fā)費用為60萬元),財務(wù)費用90萬元。(6)銷售稅金為160萬元(含繳納的增值稅120萬元)。(7)實現(xiàn)營業(yè)外收入80萬元,發(fā)生營業(yè)外支出70萬元(含通過公益性社會團體捐款50萬元,支付稅收滯納金10萬元)。(8)計入成本、費用中的實發(fā)工資總額為200萬元、撥繳職工工會經(jīng)費5萬元、支出職工福利費31萬元,發(fā)生職工教育經(jīng)費18萬元。要求:計算該企業(yè)2018年度實際應(yīng)納的企業(yè)所得稅。

2020-06-03 15:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-06-03 15:43

你好需要計算,做好了發(fā)給你

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齊紅老師 解答 2020-06-03 15:49

會計利潤的計算過程是 5000-3800+800-600+40+60-500-480-90-40+80-70=400

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齊紅老師 解答 2020-06-03 15:50

國債利息免稅,納稅調(diào)減40

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齊紅老師 解答 2020-06-03 15:50

投資居民企業(yè)免稅,納稅調(diào)減60

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齊紅老師 解答 2020-06-03 15:51

業(yè)務(wù)招待費扣除限額 25*60%=15 5800*0.005=28 納稅調(diào)增25-15=10

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齊紅老師 解答 2020-06-03 15:51

新產(chǎn)品研發(fā)加計扣除50%,60*50%=30 納稅調(diào)減30

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齊紅老師 解答 2020-06-03 15:52

公益性捐贈扣除限額400*12%=48 納稅調(diào)增50-48=2

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齊紅老師 解答 2020-06-03 15:52

稅收滯納金納稅調(diào)增5

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齊紅老師 解答 2020-06-03 15:53

工會經(jīng)費扣除限額200*2%=4 納稅調(diào)增5-4=1

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齊紅老師 解答 2020-06-03 15:53

福利費扣除限額200*14%=28 納稅調(diào)增30-28=2

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齊紅老師 解答 2020-06-03 15:53

教育經(jīng)費扣除限額200*2.5%=5 納稅調(diào)增18-5=13

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齊紅老師 解答 2020-06-03 15:55

應(yīng)納稅所得額 400-40-60+10-30+2+5+1+2+13=298 應(yīng)交所得稅298*25%=74.5

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快賬用戶8595 追問 2020-06-03 16:39

需要多久呢

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齊紅老師 解答 2020-06-03 16:43

做完了,都發(fā)給你了,你看看

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相關(guān)問題討論
你好,這個是需要做賬嗎?
2023-11-16
正在解答中,請稍后
2020-06-15
你好,需要計算一會發(fā)給你
2020-06-03
你好需要計算,做好了發(fā)給你
2020-06-03
學(xué)員你好,應(yīng)納稅額=(收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項扣除-以前年度虧損)*25%,收入總額=5000%2B800%2B40%2B60=5900萬元。后面的請自己計算。 平臺旨在解決學(xué)員在學(xué)習(xí)和實務(wù)當(dāng)中遇到的具體問題,而不是單純地提供答案。對于整個知識或整個題目都不知道的問題,希望學(xué)員能找到相關(guān)課程或書本,先學(xué)習(xí)好相關(guān)知識,再做相關(guān)試題,且盡量做有答案和解析的試題,在做題或?qū)W習(xí)的過程中有具體問題不懂的再來提問,這樣對您的學(xué)習(xí)和掌握知識才是最有效果的。期待您學(xué)習(xí)后再次提問具體疑問!
2020-06-11
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