你好,同學(xué)。 要的,你要正常申報(bào)處理的。 按19年實(shí)際情況申報(bào)工商年報(bào)。
請(qǐng)問(wèn)我公司是一般納稅人,給上游開(kāi)具推廣服務(wù)專用發(fā)票,我公司中間商賺差價(jià),下游為我開(kāi)具廣告發(fā)布費(fèi)專票,等到企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候,需要把下游開(kāi)具的廣告發(fā)布費(fèi)發(fā)票按照廣告和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)要求,只能作為成本在本年度扣除營(yíng)業(yè)收入的15%嗎?因?yàn)槲覀儾蛔鼍唧w業(yè)務(wù)只作為中間商然后可以全額扣除?
老師好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額抵減什么情況下用?比如我進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多,我確認(rèn)收入時(shí)候,可以直接記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額抵減嗎?
請(qǐng)問(wèn)商業(yè)貸款還款記錄和還款計(jì)劃是相同的東西嗎?
老師好!我們?nèi)ツ隂](méi)有收入,有成本費(fèi)用開(kāi)支,那么,業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以列支嗎?
報(bào)關(guān)單電子數(shù)據(jù)是指哪個(gè)
老師賬套一個(gè)月做完賬 需要把明細(xì)賬和其他哪幾個(gè)賬都要打出來(lái)訂成賬本
請(qǐng)教老師,建筑勞務(wù)公司,上年年底時(shí)候因?yàn)閷?duì)方有尾款未結(jié)清,也沒(méi)給對(duì)方開(kāi)尾款的發(fā)票,但是賬上預(yù)留了尾款收入對(duì)應(yīng)的成本未結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在對(duì)方尾款不給了,就按已付款結(jié)算,那賬上預(yù)留的成本該怎么處理呢?
請(qǐng)問(wèn)個(gè)人的完稅證明在哪里打印的
發(fā)行債務(wù)工具作為合并對(duì)價(jià)直接相關(guān)的交易費(fèi)用,應(yīng)計(jì)入債務(wù)工具的初始確認(rèn)金額。這句話對(duì)嗎
老師,你好,分公司一般交什么稅呀,哪個(gè)稅種合并到總公司交稅