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老師,請教一個問題,17年客戶給我付了10萬,我們在2020年給他開了5萬的發票,稅率是13%,現在要把剩下5萬,還有這個稅率差的錢退回給客戶,這個稅率差要怎么入賬

2020-05-28 10:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-05-28 11:14

5-5/1.17*1.13% 你好,差異是這個的。

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快賬用戶9571 追問 2020-05-28 11:20

我知道算差異,但是這個稅率差如何做分錄

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齊紅老師 解答 2020-05-28 11:23

你是不是按退回之后的金額給他開的發票,如果不是的,放到營業外支出。

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5-5/1.17*1.13% 你好,差異是這個的。
2020-05-28
同學你好 要算什么呢?算增值稅嗎
2021-06-29
你好;? 那你要沖固定資產 和折舊分錄。 把這個3萬做? 管理費用-使用費 里面去 ;??
2022-01-06
1.當客戶北同打款10萬給您時,您可以從銀行賬戶中收到10萬。 2.您扣除稅費1萬后,將4萬轉給客戶澤航。這可以作為預付款進行處理。 3.您開票給客戶北同,票面金額為10萬。這筆收入可以在您的賬簿中記錄為銷售收入。 4.對于客戶澤航的4萬預付款,您可以在您的賬簿中記錄為預收賬款。 5.當您下次與客戶澤航進行交易時,您可以從預收賬款中扣除相應的金額,并記錄為銷售收入。
2023-10-31
你好,這個金額是不是含稅的,如果是含稅的,1497600除以1.16乘以1.13%。這個就是13%含稅的金額,加稅合計。
2022-10-12
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