同學你好 要算什么呢?算增值稅嗎
老師,請教一個問題,17年客戶給我付了10萬,我們在2020年給他開了5萬的發票,稅率是13%,現在要把剩下5萬,還有這個稅率差的錢退回給客戶,這個稅率差要怎么入賬
#提問#給客戶代付的運費含稅1萬玩,稅率為6%。 產品銷售額含稅為10萬,現在客戶說要把這個運費加入到產品中開13%的發票給客戶。這個運費的稅率為6%,現在要開13%給客戶,是怎么計算
老師您 好,請教一下,公司購進產品10萬元(含稅金額),供應商是小規模納稅人,開給我們公司發票稅率是3%,然后我又把這個產品銷售給我的客戶,到時開發票給客戶是13%,那我現在給客戶報價,要報多少,才不會虧啊
2020年5月甲企業銷售產品價款為50萬元,為了鼓勵客戶甲公司給予客戶10%的商業折扣增值稅率13%,同時支付運費3000元。價款及稅款尚未收到,改變商品的成本為30萬元。要求分別作出如下分錄1.銷售實現尚未收到貨款時2.結轉銷售成本3.支付運費
老師,我們是銷售食品的,現在有收到貨款當中含有客戶代收代付的運費,客戶要求單獨開運費發票,這個我們作為批發零售的可以開具這種發票嗎,老師有好的建議嗎,謝謝
如果把運費也開13%發票與收到運費6%發票的差價,
運費是開不了百分之十三的哦
產品是10萬含稅,現在得把這個運費的1萬費用分至這個產品中
借庫存商品 借費用負數
老師:我想要知曉,報給客戶加上這個運費得要多少錢
那就是{10萬除以(1%2B13%)%2B1除以(1%2B9%)}*(1%2B13%)
老師:這個9%是什么意思,我還是不理解
這個是運費的稅率 算出不含稅的金額然后用13%計算