同學(xué)你好,是的,理論上是這樣計(jì)算的。還要扣企業(yè)所得稅的。
登錄電子稅務(wù)局會(huì)有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報(bào)和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實(shí)際到賬9965手續(xù)費(fèi)35,我這個(gè)項(xiàng)目明細(xì)應(yīng)該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開發(fā)票,1、開外管證時(shí),今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時(shí)合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬,進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請(qǐng)問這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計(jì)提過,怎么重新開始做賬計(jì)提
我這個(gè)問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開票收入),請(qǐng)問這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
如果我小微企業(yè)的話就按100-200萬的5%檔次計(jì)算,就是開票金額10萬,私下給的話是10萬/1.13*0.5%
同學(xué)你好,私下給的話,給10萬/1.13*95%
這樣算是把企業(yè)所得稅和增值稅給剔除了,但是還有一個(gè)問題我在考慮,他不經(jīng)過交任何稅直接可以私下到賬10萬/1.13*0.95,可是我要從賬上拿出來這么錢給他。我沒有任何發(fā)票進(jìn)來,也不能算做備用金,只能做分紅拿出來,是不是我還得考慮一下我拿出這么多錢需要繳納的分紅和個(gè)稅呢,我的考慮對(duì)嗎
同學(xué)你好,理論上你考慮的正確。
那老師,10/1.13*0.95=8.4萬,這個(gè)8.4萬的基礎(chǔ)上我當(dāng)做分紅拿出來的話這個(gè)分紅稅和個(gè)稅具體是怎么算的,個(gè)稅按多少繳納,我們小微企業(yè)這個(gè)分紅稅怎么算的
同學(xué)你好,直接按8.4萬元乘以20%來計(jì)算個(gè)稅就行了。
就是分紅要繳納的個(gè)稅是規(guī)定的20%,然后這個(gè)企業(yè)所得稅就是上面的5%已經(jīng)算進(jìn)去了對(duì)嗎,整個(gè)算法就是10萬/1.13*95%*80%,老師幫我看看這樣算對(duì)了嗎
同學(xué)你好,對(duì)的,你計(jì)算正確。
老師如果小微企業(yè)賺了100萬,老板要分紅50萬。這個(gè)到手多少,你算給我看一下
同學(xué)你好,分紅50萬元,到手金額=50*(1-20%)=40萬元。
就是反正先交完企業(yè)所得稅后的錢才能分紅,后面只要繳納20%的個(gè)稅了對(duì)吧
同學(xué)你好,對(duì)的,你理解正確。