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甲公司為增值稅一般納稅人,主要生產和銷售洗衣機,2019年9月有關經濟業務如下:(已知增值稅稅率為13%)(1)購進批原材料,取得增值稅專用發票注明的金額為50萬元,增值稅為65萬元:支付相關運費,取得增值稅普通發票注明的金額為2萬元,增值稅為0.18萬元。(2)接受股東投資轉入材料-批,取得增值稅專用發票注明的金額為100萬元,增值稅為13萬元。(3)購進低值易耗品,取得增值稅專用發票注明的金額6萬元,增值稅為0.78萬元。(4)銷售洗衣機-批,取得不含稅銷售額200萬元,另外收取包裝物租金1.13萬元。(5)采取以舊換新方式銷售產品,新產品含稅售價為7.91萬元,舊產品作價2萬元。(6)因倉庫管理不善,上月購進的一批原材料全部毀損,該批原材料的采購成本為10萬元(進項稅額已抵扣)。計算甲公司應納增值稅是多少?

2020-05-11 17:01
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齊紅老師

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2020-05-11 17:05

1 進項 65 2.進項 13 3.進項 0.78 4.銷項 200*13%%2B0.13 5 銷項 7.91/1.13*13% 6 進轉出 10*13% 應交 銷-進%2B進轉出

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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