你好,是的,都要申報,你的意思是去年每個月都沒有申報過嗎?
老師,中午好。現在個體都是要申報經營所得嗎 申報個稅顯示失敗,是不需要申報嗎 因為他是去年拿的盤子,一直也沒有人通知他申報個稅,現在突然通知要申報經營所得,申報經營所得是不是要先把個稅補齊呢?
老師,我們老板成立了一個個體戶,我現在才知道他沒有定稅,現在只能按法人名義去申報經營所得是么?如果是定稅了,就可以按商戶在電子稅務局申報,而不用再去自然人扣繳端申報經營所得是嗎?
老師,我們公司是有限合伙企業,我需要申報個稅嗎?或者我需要申報那些稅?是不是所有的合伙人我都需要申報個稅,經營所得也要申報嗎?經營所得沒有申報過,不知道怎么操作
請問老師個獨企業應該是沒有企業所得稅的吧,他所需要申報的就是個稅系統里的經營所得是嗎?申報經營所得是如何計算繳納的呢,是需要每個月都申報嗎?
老師,在2022.1月報個體經營所得稅時,申報表有個:允許扣除的個人費用力及其他扣除:60000,當時交了稅。現申報年度個體經營所得稅申報時,沒那項了,要補交145元的經營所得稅,這是什么情況啊
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
是的,需要先補齊個稅嗎?
對,要先把前面的去補申報了