您好,需要繼續計提折舊的,以前補計提
老師:向您請教,我公司去年7月份已經停止生產,機器設備自7月份開始就沒有計提了,我現在想想又不對,到底是繼續提還是就不提,如果可以繼續提,那去年的折舊是否重新計提,賬和報表怎么處理
老師好!我這里有一個公司,很早以前買的東西,我是2020年12月份接手的會計,我接手之前就沒有再計提折舊了,我接手之后也沒有計提,其實早已經到了報廢的時間了,我現在想報廢,應該走什么手續呢?還有,賬務怎么處理呢(錢倒是也不多,還有7000多元的固定資產)
老師,我們是去年9月份才成立的一般納稅人企業。由于老板產業多,當時這邊的成立和收單那些都是由老板另一個公司的會計兼著,所以一直沒有建賬,這公司也一直沒有開發票,到現在對公的只有兩筆收入,一筆訂金一筆全額貨款,還都是去年的。直到這個月的稅費申報都還是全部零申報(包括費用都是0)。我想請教老師,如果現在開賬的話,是不是要從去年9月份開始開?但是這樣的話,報表就有變動了,起碼有費用了,那申報的報表就不對了,如果年報的時候更正報表,會不會產生滯納金或者行政處罰那些費用?我能不能從3月開始立賬戶,請教老師我該怎么做。
老師您好,請問我2021年3月自建廠房竣工,賬上掛有2000w已開票在建工程,21.3轉在建工程入固定資產,次月折舊,建筑服務費還有100w沒有開票,未開票的沒有暫估入賬計提折舊。去年3月開了70w發票,會計入了在建工程,還有30w去年7月開票了也是在建工程,沒轉房子固定資產,上個月發現 發票多開了18w,就把這最后開的30w發票退回去給建筑公司了,以及還有17年交的120w土地價款沒轉入房子固定資產。請問我如何處理?我要補21年3月的暫估入賬100W嗎?然后補計提220w(24個月折舊)?30W沒收到發票以及22年7月收到發票的(21.3-22.6月)沒發票不能稅前扣除嗎?
請問企業的裝修工程金額一共300萬,沒有發票,前年是按照進度入賬,去年已經完工,也沒有取得發票,也沒有付款,可以繼續計入在建工程不轉固定資產嗎?等到發票來了以后再轉固定資產計提折舊嗎注冊會計師您好,已經達到預定可使用狀態就轉固定資產,也不知道這個發票什么時間來,我們按合同價值先入固定資產進行折日2023-06-1419:30那你提前計提折日了,不能稅前扣除,那發票來了怎么處理這個事情?娜娜呢52023-06-1419:32發布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,完工以后,就需要從在建工程轉為固定資產才是的轉為固定資產,就需要按月計提折舊的2023-06-1419:32-已展示全部,如還有疑問,請點擊加群咨老師請您不要答非所問,我在問如果提前計提折舊,不能稅前扣除,發票來了如何處理?齊紅完工以后,就需要從在建工程轉為固定資產才是的轉為固定資產,就要要按月計提折舊的發票來了,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據發票做相應分錄追問,你好如果5年以后來了這張發票,我之前就已經計提折舊了。那這個怎么處理呢?
老師那啥是差額征收,啥是簡易計稅不是說選擇簡易計稅就可以差額開票嗎
老師,建筑勞務公司差額納稅項目直接干活人員的工資可以扣除,但是辦公室人員的工資不可以扣除是吧,那項目經理的工資算管理費用還是成本
企業所得稅退稅申請了,可以撤回嗎
老師你好,企業所得稅退稅申請了,可以撤回嗎
老師,一般納稅建筑勞務公司如果和甲方簽的合同是9個點的稅率,那選擇差額納稅開票也是9個點嗎?不是說簡易計稅差額征收是5個點嗎
公司有三個分公司,今天客戶轉錢到其中一個對公賬戶,但轉的不對,還不能給客戶退回去,屬于公司的主營業務收入,能從錯誤的公司賬戶轉到正確的公司賬戶中嗎?還是有更好的方法?
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2025-04-2306:25增值稅附表一銷售額填1000。差額征稅填附表一時,簡易計稅銷售額按差額前全部價款和價外費用換算的不含稅銷售額填,即1090/1.09=1000,而非按差額發票上的不含稅金額1054填。老師,那做賬的時候收入是按發票不含稅1054確認收入的,按1000填的增值稅收入和所得稅收入還有賬上都不一致了怎么辦
上個月多開了一張發票,發現的時候已經跨月了,是不是開的那個月照常結轉成本跟商品,下個月紅沖。再沖減收入跟成本啊
你好!一般交給銀行的報表,我需要調整哪幾個科目的金額,讓資產負債率變低
老師請問,公司支付一年的房租,現金流寫到哪里
就直接計提在下一年,可以嗎 補提部分 老師:不進 以前年度損益調整 科目可以嗎
您好,不進以前年度損益調整也是可以的