去稅務局查下,有你這個發(fā)票信息嗎?
發(fā)票已經上傳了,也清了卡了 測試鏈接也正常,昨天開的成品油發(fā)票現在開紅字發(fā)票信息表開出來提示沒有原票抄報信息是怎么回事
開具成品油專票,要沖紅字發(fā)票,上傳信息表的時候顯示沒有藍票抄報記錄。信息表上傳不成功,這是怎么回事?
老師好,供應商給我們開了一張專票,我們已經勾選了認證不抵扣,后期發(fā)現發(fā)票信息錯了,又在開票軟件里面開了一份紅字信息表給供應商,但是紅字信息表上面勾選了購買方已抵扣,并且供應商已經用我們的紅字信息表核銷了,現在我們這張紅字信息表也撤回不了了,我們應該怎么做才能作廢這張紅字信息表,現在報稅是顯示比對不通過。
購買方6月開出紅字發(fā)票信息表,銷售方7月離線開具對應購買方6月開具的紅字信息表。雙方溝通問題購買方已撤銷6月的紅字信息表,并在7月重開了紅字信息表。現在問題是銷售方是離線開票,不知道對方已撤銷,負數發(fā)票上傳不成功,負數發(fā)票也跨月了作廢不了。應該怎么辦?
請問一下,我開了一個電子專票對應的紅字信息表保存之后點擊上傳顯示總局底賬無原票抄報信息,嘗試了多次都無法上傳且生成了四個不同的信息表編號都顯示查證未通過,返回代碼是TZD0085,這種情況是開成功了還是沒有成功?我現在不需要針對原電子發(fā)票再開紅票了需要進行什么操作嘛?
老師,那婚慶公司的尾款一般都收的是現金,怎么辦,把現金存入公戶再做賬,還是直接按現金做啊,還是現金可以不確認收入啊,以前餐飲業(yè)現金都進老板私戶了不確認收入
老師,那餐飲業(yè)收款,客戶比較多,有的開發(fā)票有的不開發(fā)票,難道也要按客戶名字設置二級明細科目嗎?可以一次計入預收賬款(待清算),然后開發(fā)票的轉入借,預收賬款(待清算)貸,主營業(yè)務收入這樣可以嗎
老師,那餐飲業(yè)收款,客戶比較多,有的開發(fā)票有的不開發(fā)票,難道也要按客戶名字設置二級明細科目嗎?可以一次計入預收賬款(待清算),然后開發(fā)票的轉入借,預收賬款(待清算)貸,主營業(yè)務收入這樣可以嗎
老師公司買給個人車到二手市場開票,這個要做收入確認嗎
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預收到貨款裝修費440000及相應的預繳增值稅8800? 的相關會計分錄應該怎樣寫?,非常感謝! ?
我們公司受讓了一家別的公司的股份, 占股份30% 0元,還需要做分錄嗎。
生豬買賣交易,外省購買了生豬,到本省來進行售賣,未取得檢驗疫證,在本地開的檢驗證,怎么做賬務處理,稅務上有什么風險
老師,婚慶公司預收賬款要按客戶設置二級明細科目嗎
現在是電子發(fā)票,專票寫一個名字,一個稅號可以嗎?
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預收到貨款裝修費440000及相應的預繳增值稅8800? 的相關會計分錄應該怎樣寫?,非常感謝! ?