小規模納稅人確認收入會計分錄 是的,小規模納稅人確認的收入,應交增值稅要分開做: 發生時做: 借:銀行存款 貸:主營業務收入 貸:應交稅金-應交增值稅 如果小規模納稅人月收入不足100000元,應交增值稅照正常做:不用在稅局備案,直接減免。 借:庫存現金/銀行存款、應收賬款) 貸:主營業務收入 貸:應交稅費——應交增值稅 減免得稅款不用在稅局備案,直接減免做: 借:應交稅費——應交增值稅 貸:營業外收入
老師,你好,我們是小規模納稅人,服務行業,現在開了一張普票,金額是5萬,錢還沒收到,做分錄是不是:借:應收賬款-公司 50000,貸:主營業務收入,50000,發票是免稅的
老師,請問小規模納稅人是不是每月收入小于10萬并且開了發票做分錄是不是借銀行,貸主營業務收入,應交稅費_應交增值稅減免稅額,然后結轉借減免稅額,貸營業外收入
我們是藥店。小規模納稅人。收入確認分錄借銀行存款貸主營業務收入就好了?。那普通發票不做稅了?
我這有個剛成立的小規模公司.現在給客戶開了一張發票.做會計分錄是不是.借:應收賬款 貸:主營業務收入,小規模納稅人稅費不用反應在分錄上了吧?
現在小規模納稅人開普票是免稅的 ,請問有收入的賬務是怎么做的 ,借:應收賬款 貸主營業務收入 這樣子就可以了么,還是要借應收賬款 應交增值稅 貸主營業務收入?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
所以老師我的那筆分錄是正確的嗎?
如果你產品本來是免稅的就是對的啊