您好!一般是要給紙質(zhì)給你們。當(dāng)然,發(fā)給你打印也是一樣的額
老師,請(qǐng)教一個(gè)問題,我們給其它公司開了專票,票據(jù)有誤,現(xiàn)在對(duì)方公司已經(jīng)勾選報(bào)稅了,開具了紅字通知書,這個(gè)是在開票系統(tǒng)查嗎?還是寄紙質(zhì)版的通知書給我們
我公司作為銷方,在前幾個(gè)月開具了一份發(fā)票給對(duì)方公司,對(duì)方公司已經(jīng)抵扣了,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)發(fā)票里面的內(nèi)容有點(diǎn)問題,所以根據(jù)錯(cuò)誤的發(fā)票開了負(fù)數(shù)發(fā)票,然后又重新開了正確的發(fā)票,請(qǐng)問我們給對(duì)方公司寄發(fā)票的時(shí)候要連著負(fù)數(shù)發(fā)票的抵扣聯(lián)一起寄出去嗎還是只用寄正確的發(fā)票給對(duì)方呢
別人開給我公司的一張專票,我們已經(jīng)勾選抵扣了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,已經(jīng)把第二聯(lián)和第三聯(lián)退給對(duì)方 對(duì)方說因?yàn)榘l(fā)票我們用掉了,所以需要開具紅字信息表,然后他們?cè)匍_負(fù)數(shù)發(fā)票出來 請(qǐng)問程序是這樣的嗎,紅字信息表是什么?
老師你好,我想咨詢下就是我們公司11月銷售了一批塑料給其他公司,開了專用發(fā)票給對(duì)方,但是到今年1月份對(duì)方退了一批貨回來,我們要開紅字發(fā)票給對(duì)方,需要對(duì)方開具紅字信息表給我們,但是我們開具的是紙質(zhì)發(fā)票,對(duì)方是數(shù)電系統(tǒng),對(duì)方說查不到我們票,開不了紅字信息表,這個(gè)情況怎么處理啊
老師,我遇到一個(gè)問題,去年收到的票,稅務(wù)通知我對(duì)方有問題,之前給我們開的的票沒有用,我們公司是小規(guī)模,對(duì)方開的是專票,去稅務(wù)局拿完通知書后,今天提醒我要在點(diǎn)在稅務(wù)局里面操作 跟票管(未反饋),這個(gè)明細(xì)錄入該怎么錄入
老師你好,物流公司名下2輛車,一輛未做固定資產(chǎn),其他車子租用的,,業(yè)務(wù)真實(shí),現(xiàn)在企業(yè)所得稅稅前扣除憑證風(fēng)險(xiǎn)疑點(diǎn)提示,油費(fèi)高。怎么組織一下語言反饋
你好老師,我們是建筑勞務(wù)公司,然后進(jìn)項(xiàng)票是培訓(xùn)費(fèi)或者場(chǎng)地租賃費(fèi),合理嗎?
一般貿(mào)易開票1222371.03退稅率 13%退稅額158908.24 期末留底80767.98元 免抵稅額78140.26 這樣科目怎么寫
老師,我們給市場(chǎng)上掛的有廣告位,市場(chǎng)給開的發(fā)票,租賃期是一年的,還用攤銷嗎,金額24000
郭老師,個(gè)稅給員工申報(bào)了,但是每次發(fā)工資都沒有扣員工的,也不會(huì)收了,這個(gè)怎么處理
老師,請(qǐng)問,工商年報(bào)的社保哪里,因?yàn)閱挝粵]有錢,導(dǎo)致 2024 年的社保在 2 月份就沒有繳納了,那我 2-12 月份數(shù)據(jù)是不是要填寫在欠繳哪里?如果填了欠繳,工商局多大會(huì)不會(huì)查啊?
公司簽署了一份軟件維護(hù)協(xié)議,開發(fā)票項(xiàng)目名稱:現(xiàn)代服務(wù)*軟件維護(hù)服務(wù)費(fèi),還是直接寫軟件維護(hù)服務(wù)費(fèi)
個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營所得納稅申報(bào)表b表。忘了申報(bào)了,現(xiàn)在年報(bào)和工商都申報(bào)好了,這個(gè)報(bào)表還需要申報(bào)嗎,在哪里補(bǔ)交申報(bào),扣繳端為什么沒有經(jīng)營所得入口
請(qǐng)問保險(xiǎn)公司的賠償怎么入賬,
老師,我問一下2023年12月份我有個(gè)一次性扣除的固定資產(chǎn),季度也填過加速折舊報(bào)表,匯算清繳報(bào)表時(shí)也調(diào)整過,納稅調(diào)整 A105000報(bào)表上調(diào)減金額那里也有體現(xiàn),而且我2023年12月份已把這個(gè)固定資產(chǎn)一次性在折舊里一次性提完了,現(xiàn)在我2024匯算清繳報(bào)表里需要怎么做嗎?