你開發(fā)票開多少,這個發(fā)票是1% 那這個就是不含稅銷售額*1% 你這個填寫減免表這個是不含稅銷售*2% ,不含稅=含稅/(1%2B1%)
老師,我想問下,這回小規(guī)模減2%增值稅,我們在計算銷售收入時是按3%還是1%
你好老師,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在不是按1算增值稅嗎,我們確認收入的時候,稅額是按3呢還是1呢
老師,請問現(xiàn)在小規(guī)模增值稅減按1%,那確認收入時是按3%還是按1%計算呢?
老師您好,我想問下今年小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應稅銷售收入減按1%征收率,為什么我們公司的還是3%?這個怎么去判斷?
老師,我想問下,小規(guī)模納稅人如果開3%專票,現(xiàn)在征收率3%不是減按1%么,那么交增值稅的時候是按1%交還是按3%交呢
老師,勞務公司給用工單位開的是專用發(fā)票,但是成本是代發(fā)工資,這樣可以出成本嗎
年報中有利潤情況下是否享有民族地方部分優(yōu)惠的三個選項,申報時怎么判斷是否享有呢?還是按默認的來?
公司處置了一個運輸設備(購進時有進項抵扣的),怎么開發(fā)票。項目,稅率怎么開?收到8000元,稅率怎么計算,怎么申報?
老師,公開招標,四個供應商,預算790萬,其他三家供應商報價差不多600多萬,有一家報價410萬,這家報價低的怎么才能證明合理性?
原來認繳時間都很長,比如一個公司認繳出資時間是2047年,現(xiàn)在新的公司法規(guī)定5年內(nèi)要實繳到位,現(xiàn)在企業(yè)年檢,認繳時間是按章程的認繳時間2047年,還是填2030年
老師你好,我們是4S店,有一輛固定資產(chǎn)的車,我們把車貸款了,這輛車原值144000元,我們用這輛車貸款134820元,我們已還分期4494元,剩余130326元分期,折舊3008.34元 這輛固定資產(chǎn)的車銷售給客戶了,客戶沒給我們錢,只是把后期的130326的貸款還完就可以! 這個會計分錄怎么做賬務處理老師
經(jīng)營所得稅的預繳納稅申報是季度的報表么?
去年暫估5萬,今年回票2萬,年報中是賬載金額3,稅收金額填0,調(diào)增金額3?還是填帳載金額5,稅收2調(diào)增3?哪一種是對的
建筑企業(yè)收到工程類進項發(fā)票,先入工程施工,后面用工程結算過度一下,在結轉成本對嗎?
小微企業(yè)季度所得稅交的是5%,為什么年度匯算清繳的時候是10%?
那我看到申報表上說那個銷售收入是按3%,我又改成3%的不含稅收入,我真是改來改去,不知道如何填了
第一欄是1.2月不含稅+3月1個點的不含稅嗎?還有第12欄是填減免2個點的應交稅是嗎?
合計不含稅銷售額到底多少,你這個?你不清楚,你就說你開3% 多少,開1% 多少?》含稅多少
季度收入按3%的收入是294240.77,第3個月按1%算的季度收入是296392.15。我就不知道我第一行填銷售收入該按哪個數(shù)填,我做賬時做的收入是按第二個數(shù)做的
看這個又覺得銷售收入應該是全按3%填,然后2%填在第12行,請問群里的同行們,你們是怎么填的這個數(shù)呢?
你給這個是不含稅?合計超過30萬,1行填寫590632.92,296392.15*2%填寫減免表中,2,3,4列,和主表 本期應納稅額減征額
老師合計沒超過30萬,
季度收入按3%的收入是294240.77,按1%算的季度收入是296392.15。我就不知道我第一行填銷售收入該按哪個數(shù)填,我做賬時做的收入是按第二個數(shù)做的
伍拾玖萬零陸佰叁拾貳元玖角貳分 合計銷售額,超過30萬啊,伍拾玖萬?
你看錯意思了,我們一共才29萬多銷售額不含稅的
那兩個數(shù)不一樣,第二個數(shù)據(jù)是3月份的銷售額按1%再加1和2月的銷售額得來的
我問是分開,不含稅多少,1%多少,3%多少,
你告訴我合計沒有用,這個合計弄不出來申報,專票多少,普通發(fā)票多少,
3%:185596.11不含稅……1%:110796.04..沒有開專票
合計沒有超過30萬,那這個合計不含稅填寫10行就可以,1行和3行不填寫,后續(xù)小微企業(yè)免稅額,這個自動生成按3% 不管就可以,http://beijing.chinatax.gov.cn/bjswjwz/xxgk/tzgg/202003/t20200320_449671.html
我這樣填,本期免稅額也有數(shù)據(jù),還是顯示要交6000多稅,應該是不用交稅才對,第一行和第三行不用填嗎?
第一行和第三行不用填 是的
第一行和第三行不填后,這個就是負數(shù),這個是可以留抵嗎
18欄這個數(shù)據(jù)刪除這個不要
第一行和第三行是因為沒達到30萬所以不用填是吧,不用交稅,所以減免的那個稅也不要填,填了就是還有留抵稅了是吧[呲牙] 那減免申報明細表那個減免稅還是要填上吧?
是的,那減免申報明細表那個減免稅還是要填上吧? 這個不需要填寫,不交稅不填寫這個