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老師,我想問下,這回小規(guī)模減2%增值稅,我們在計算銷售收入時是按3%還是1%

2020-04-11 10:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-04-11 10:21

你開發(fā)票開多少,這個發(fā)票是1% 那這個就是不含稅銷售額*1% 你這個填寫減免表這個是不含稅銷售*2% ,不含稅=含稅/(1%2B1%)

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快賬用戶4604 追問 2020-04-11 10:25

那我看到申報表上說那個銷售收入是按3%,我又改成3%的不含稅收入,我真是改來改去,不知道如何填了

那我看到申報表上說那個銷售收入是按3%,我又改成3%的不含稅收入,我真是改來改去,不知道如何填了
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快賬用戶4604 追問 2020-04-11 10:27

第一欄是1.2月不含稅+3月1個點的不含稅嗎?還有第12欄是填減免2個點的應交稅是嗎?

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齊紅老師 解答 2020-04-11 10:31

合計不含稅銷售額到底多少,你這個?你不清楚,你就說你開3% 多少,開1% 多少?》含稅多少

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快賬用戶4604 追問 2020-04-11 10:49

季度收入按3%的收入是294240.77,第3個月按1%算的季度收入是296392.15。我就不知道我第一行填銷售收入該按哪個數(shù)填,我做賬時做的收入是按第二個數(shù)做的

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快賬用戶4604 追問 2020-04-11 10:52

看這個又覺得銷售收入應該是全按3%填,然后2%填在第12行,請問群里的同行們,你們是怎么填的這個數(shù)呢?

看這個又覺得銷售收入應該是全按3%填,然后2%填在第12行,請問群里的同行們,你們是怎么填的這個數(shù)呢?
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齊紅老師 解答 2020-04-11 10:58

你給這個是不含稅?合計超過30萬,1行填寫590632.92,296392.15*2%填寫減免表中,2,3,4列,和主表 本期應納稅額減征額

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快賬用戶4604 追問 2020-04-11 11:10

老師合計沒超過30萬,

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快賬用戶4604 追問 2020-04-11 11:13

季度收入按3%的收入是294240.77,按1%算的季度收入是296392.15。我就不知道我第一行填銷售收入該按哪個數(shù)填,我做賬時做的收入是按第二個數(shù)做的

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齊紅老師 解答 2020-04-11 11:19

伍拾玖萬零陸佰叁拾貳元玖角貳分 合計銷售額,超過30萬啊,伍拾玖萬?

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快賬用戶4604 追問 2020-04-11 11:20

你看錯意思了,我們一共才29萬多銷售額不含稅的

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快賬用戶4604 追問 2020-04-11 11:22

那兩個數(shù)不一樣,第二個數(shù)據(jù)是3月份的銷售額按1%再加1和2月的銷售額得來的

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齊紅老師 解答 2020-04-11 11:25

我問是分開,不含稅多少,1%多少,3%多少,

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齊紅老師 解答 2020-04-11 11:25

你告訴我合計沒有用,這個合計弄不出來申報,專票多少,普通發(fā)票多少,

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快賬用戶4604 追問 2020-04-11 11:31

3%:185596.11不含稅……1%:110796.04..沒有開專票

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齊紅老師 解答 2020-04-11 11:34

合計沒有超過30萬,那這個合計不含稅填寫10行就可以,1行和3行不填寫,后續(xù)小微企業(yè)免稅額,這個自動生成按3% 不管就可以,http://beijing.chinatax.gov.cn/bjswjwz/xxgk/tzgg/202003/t20200320_449671.html

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快賬用戶4604 追問 2020-04-11 11:40

我這樣填,本期免稅額也有數(shù)據(jù),還是顯示要交6000多稅,應該是不用交稅才對,第一行和第三行不用填嗎?

我這樣填,本期免稅額也有數(shù)據(jù),還是顯示要交6000多稅,應該是不用交稅才對,第一行和第三行不用填嗎?
我這樣填,本期免稅額也有數(shù)據(jù),還是顯示要交6000多稅,應該是不用交稅才對,第一行和第三行不用填嗎?
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齊紅老師 解答 2020-04-11 11:41

第一行和第三行不用填 是的

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快賬用戶4604 追問 2020-04-11 11:41

第一行和第三行不填后,這個就是負數(shù),這個是可以留抵嗎

第一行和第三行不填后,這個就是負數(shù),這個是可以留抵嗎
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快賬用戶4604 追問 2020-04-11 11:51

第一行和第三行是因為沒達到30萬所以不用填是吧,不用交稅,所以減免的那個稅也不要填,填了就是還有留抵稅了是吧[呲牙] 那減免申報明細表那個減免稅還是要填上吧?

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齊紅老師 解答 2020-04-11 12:02

是的,那減免申報明細表那個減免稅還是要填上吧? 這個不需要填寫,不交稅不填寫這個

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你開發(fā)票開多少,這個發(fā)票是1% 那這個就是不含稅銷售額*1% 你這個填寫減免表這個是不含稅銷售*2% ,不含稅=含稅/(1%2B1%)
2020-04-11
您好,您按1%計算增值稅
2022-01-11
你好,按照1%稅率銷售
2021-01-16
你好, 按1%計算不含稅金額(看發(fā)票就知道了)
2020-07-04
交稅的時候就是交1%
2024-03-16
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