這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本下面的這個(gè)專票不能抵扣,需要轉(zhuǎn)出才可以
老師,請(qǐng)教一個(gè)問題,我們是餐飲店,這幾個(gè)月開出的發(fā)票是免稅的,那我們這幾個(gè)月收到的專票留到需開增值稅發(fā)票時(shí)抵減銷項(xiàng),可以的嗎?
就是酒店餐飲,住宿服務(wù)業(yè),然后是今年不是享受免稅這個(gè)政策,但是呢,我們有一個(gè)月開具了增值稅專用發(fā)票,我們稅也交了下個(gè)月,然后我們就沒有開增票直接開的普票就享受了這個(gè)免稅,你說這種可以嗎,還是說一旦開具了增值稅專用發(fā)票下個(gè)月即使不開聚也得都得交稅。
老師您好,我剛到這家單位,是家餐飲公司,我今天看到他們開的發(fā)票都是免增值稅的,一個(gè)是餐飲服務(wù) -餐費(fèi),還有一個(gè)是開的餐飲服務(wù)-管理費(fèi) 這個(gè)發(fā)票開的有問題嗎
老師好,我們合作的客戶,如果是這個(gè)月開了一張專票給我們(進(jìn)項(xiàng)),那到下個(gè)月我開出去一張銷項(xiàng)發(fā)票,這兩張可以進(jìn)行抵扣嗎?
老師,我們幾乎開的都是免稅發(fā)票,偶爾有一點(diǎn)銷項(xiàng)稅,但是我們收到的成本票挺多專票的,這樣會(huì)造成留抵稅額太多,這種是可以的嗎?或者我們?cè)偈盏綄F钡臅r(shí)候不認(rèn)證行嗎?
這個(gè)消費(fèi)稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間,這里的銷售和自產(chǎn)自用,還有進(jìn)口這 3 個(gè)老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過了,所以不交對(duì)嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
是水電費(fèi)專票和電話費(fèi)專票
這個(gè)可以等后續(xù)一般計(jì)稅時(shí)候再抵扣