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老師您好,想問一下上個月開的專票,這個月沖紅之后,增值稅申報表怎么填寫呀

2020-04-09 18:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-04-09 18:08

你這個開專票,那就根據上個月填寫,這個這個月開紅字,那是下個月填寫的,專票藍字-紅字之后填寫,你這個這個月開,不影響上個月申報

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你這個開專票,那就根據上個月填寫,這個這個月開紅字,那是下個月填寫的,專票藍字-紅字之后填寫,你這個這個月開,不影響上個月申報
2020-04-09
這個你正常投入銷項稅額就可以了。正常讀入。復數的它會自動減去的。
2023-04-07
如果這個月紅沖了上個月所有的發票,在申報增值稅時通常按以下步驟處理: 一、確定紅沖及新開發票情況 核實本月除了紅沖上月發票外,是否還有新開具的發票: 如果只有紅沖發票,沒有新開發票,那么應稅銷售額等相關數據會減少。 如果有新開發票,需要綜合考慮新發票和紅沖發票的金額。 二、申報流程及數據填寫 一般來說,如果紅沖后本月沒有其他業務發生,應稅銷售額、銷項稅額等應填寫零的情況通常存在于以下條件同時滿足時: 紅沖的是全部上月發票且不留余額。 本月確實沒有新的應稅銷售業務或其他應計入增值稅應稅項目的行為。 如果除紅沖外還有其他復雜業務情況,比如部分紅沖、又有新開發票或者涉及其他特殊應稅項目(如免稅項目、簡易計稅項目等需分別核算),則需要根據實際業務準確計算后填寫申報表,可能不是簡單的填零。 關于先申報繳稅還是退稅: 如果前期已繳納稅款,紅沖后導致多繳稅款,通常在申報時系統會自動計算多繳金額,形成多繳稅款信息。 后續稅務機關會根據申報情況和相關規定進行退稅處理流程,一般不需要先申報繳稅再退稅
2024-08-12
你好 是只有這個負數發票嗎?
2021-05-24
負數沖減就可以了
2022-05-23
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