您好,同學(xué)。 免稅 就是免稅 申報(bào),6%就是按6%申報(bào)處理。
我公司屬于生活服務(wù)業(yè),疫情期間可以免稅,前期我們進(jìn)項(xiàng)比較大,想直接正常申報(bào),但是前臺(tái)3月份開(kāi)具百分之六稅率專(zhuān)票和免稅的普票,我可以免稅的普票繼續(xù)按6個(gè)點(diǎn)申報(bào)?增值稅報(bào)稅時(shí),附表一如何填寫(xiě)
問(wèn)題一,一般納稅人報(bào)完稅,下載完稅證明,這個(gè)完稅證明是申報(bào)表嗎?還是單獨(dú)的那種證明?在電子稅務(wù)局下載嗎 問(wèn)題二,對(duì)于8月進(jìn)項(xiàng)之前5月已經(jīng)認(rèn)證了,8月又做了一遍進(jìn)項(xiàng),9月賬務(wù)怎么處理 問(wèn)題三,銷(xiāo)項(xiàng)票,有一張是作廢的發(fā)票,可是他們還是做了應(yīng)收,和收入,還有銷(xiāo)項(xiàng)稅額,這個(gè)9月如何調(diào)整 問(wèn)題四,供應(yīng)商8月有讓我們開(kāi)具一張紅字發(fā)票信息表,這個(gè)我報(bào)8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里,稅額已轉(zhuǎn)出,但是這個(gè)紅字發(fā)票我沒(méi)見(jiàn)到,這個(gè)紅字發(fā)票我方需要不?入賬的時(shí)候正常是8月份怎么做?9月調(diào)整怎么做啊 問(wèn)題五,8月暫估收入沒(méi)有扣除稅額,增值稅未開(kāi)票收入這里我按8月沒(méi)扣除稅額的收入報(bào)的(這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致),那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整啊? 上面問(wèn)題比較多,麻煩老師了,能否說(shuō)詳細(xì)點(diǎn)的會(huì)計(jì)科目啊非常感謝
老師,我公司是小規(guī)模,7-9月份來(lái)了76000的專(zhuān)票,93000的普票,今天要報(bào)稅,您幫我看下下面這個(gè)圖,對(duì)于專(zhuān)票的收入部分填在第一欄內(nèi),普票收入填在第10欄小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額對(duì)嗎,可是第22欄應(yīng)納稅額合計(jì)怎么沒(méi)生成數(shù)據(jù)呢,專(zhuān)票的收入大概有760多的增值稅啊? 還有圖2附列資料用不用填?我看實(shí)操課視頻有的老師報(bào)稅就填這個(gè)表有的好像就不用填這個(gè)表,這個(gè)表2里面的應(yīng)稅行為銷(xiāo)售額和扣除額是什么意思,不太懂? 這個(gè)圖3是減免稅的,稅控盤(pán)這個(gè)維護(hù)費(fèi)填表三里對(duì)吧?但是我們這個(gè)企業(yè)是專(zhuān)票的增值稅。稅盤(pán)的280塊錢(qián)也抵不了,就填上這么帶著可以嗎,以后產(chǎn)生普票的收入了隨時(shí)在減,這么操作嗎? 謝謝老師,我是新手,學(xué)了實(shí)操,但是第一次給企業(yè)真實(shí)報(bào)稅,怕出錯(cuò)。期待老師給指點(diǎn)一下
老師好,專(zhuān)票的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣本公司的專(zhuān)票的差額發(fā)票銷(xiāo)項(xiàng)稅嗎?我們是一般納稅人,正常技術(shù)服務(wù)費(fèi)是6%稅率,然后我們也有人力資源服務(wù)的業(yè)務(wù),給客戶(hù)開(kāi)的是5%稅率的差額發(fā)票(專(zhuān)票),本月申報(bào)增值稅時(shí),進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),但最后申報(bào)表顯示還是要交稅,應(yīng)交稅額正好是差額專(zhuān)票的稅額,所以進(jìn)項(xiàng)稅是不能抵扣這個(gè)差額專(zhuān)票的銷(xiāo)項(xiàng)稅嗎?之前從沒(méi)出現(xiàn)過(guò)進(jìn)項(xiàng)完全可以抵扣掉銷(xiāo)項(xiàng)的情況,所以一直認(rèn)為是可以抵扣這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)的
我公司小規(guī)模納稅人,2022年12月才開(kāi)始有員工,2022年第四季度增值稅、企業(yè)所得稅都是0。 然后12月的時(shí)候入賬了1筆無(wú)票的辦公費(fèi)780,1筆無(wú)票的業(yè)務(wù)招待費(fèi)20135,1筆錯(cuò)入保證金的成本26666.66,由于當(dāng)時(shí)已申報(bào)增值稅及企業(yè)所得稅,所以沒(méi)有改12月的賬,直接在1月做了以前年度損益調(diào)整,然后現(xiàn)在我填報(bào)匯算清繳的申報(bào)表,顯示小微企業(yè),可以免填收入、成本、期間費(fèi)用那些表,然后我勾選了納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,然后那個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi),無(wú)論我填賬上的25214,還是剔除無(wú)票的部分填寫(xiě)5079,去到納稅申報(bào)表那個(gè)納稅調(diào)整后所得都是負(fù)數(shù),那我要填邊個(gè)金額? 然后無(wú)票的辦公費(fèi)780和12月漏入的那筆成本26666.66我要填去哪里啊?
如何變更法人?怎么操作呢?四川省成都市地區(qū)可以線(xiàn)上辦理嗎?
會(huì)計(jì)到到期末了需要計(jì)提什么東西,需要結(jié)轉(zhuǎn)什么東西?
個(gè)人卡付款,開(kāi)專(zhuān)票,每次開(kāi)票金額5000左右,請(qǐng)問(wèn)這種情況怎么辦
為什么我發(fā)票提額上傳的合同在已上傳中看不到
老師,法人有一兩個(gè)月的公戶(hù)收入,自己轉(zhuǎn)到自己私人卡上了,一個(gè)1000一個(gè)400,法人備注的是工資,我那個(gè)月申報(bào)的工資數(shù)是2560,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)我要怎么做賬
老師,中標(biāo)通知書(shū)發(fā)出后7個(gè)月才簽合同,違背了那一條
老師,公戶(hù)進(jìn)一筆1分錢(qián),顯示財(cái)付通認(rèn)證進(jìn)賬,貸方應(yīng)記什么科目
簡(jiǎn)述審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)模型,謝謝老師
整個(gè)工廠(chǎng)打包出售沒(méi)有走公賬,沒(méi)開(kāi)發(fā)票該怎么辦
老師,現(xiàn)在是不是基本都是拖欠工資的工作了?如果拖欠工資一個(gè)月還能干嗎?