計提單位社保,借:XX費用 貸:應付職工薪酬—社保費 繳納社保,借:應付職工薪酬—社保費 其他應收款—個人社保 貸:其他應付款 實際付款是,借:其他應付款 貸:銀行存款
公司掛靠別人公司買社保,從對公戶付給公司,我們這邊怎么做賬
老師,我們是賣車公司,從供應商那邊分別付款買車的業務處理怎么做,需要體現保險嗎?我們掛靠在一家物流公司賣車,對方把發票開給三方了,我這邊內賬怎么做
項目是掛靠別的公司做的,有一部分員工的社保也在掛靠方,這個社保費用是直接從我公司對公賬戶付到對方賬戶,這個怎么入賬?
鄒老師,你好,員工在我公司申報工資,在別的公司買社保,社保錢是我公司對公張戶轉到對方公賬,我們的賬目是掛靠對方做的,請問賬務怎么處理?
老師,我公司是建筑企業,掛靠別的公司做一個項目,項目經理是我公司人員,因為是掛靠別人,所以社保在被掛靠公司買,也做了一點工資,我公司還要給他發一部分工資,請問這種情況我公司還要給他買社保嗎?
老師,婚慶公司預收賬款要按客戶設置二級明細科目嗎
現在是電子發票,專票寫一個名字,一個稅號可以嗎?
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預收到貨款裝修費440000及相應的預繳增值稅8800? 的相關會計分錄應該怎樣寫?,非常感謝! ?
你好,老師24年第3季度報稅的時候,收入表中會計漏填交的稅金金額,怎么辦呢
匯算清繳時想把利潤增加100萬,怎么調整
老師我是做資金憑證的,我們用的金蝶云星空,按說應收賬款科目余額表本期發生額的借方應該等于我的銀行流水的收入呀,我的為啥不等于
借 應收賬款 貸 主營業務收入 應交稅費 增 銷項 銀行存款 借銀行存款 貸應收賬款 上邊銀行存款 和下邊 銀行存款 賬戶是平的么 最上邊的銀行存款是 運輸費等 賬戶怎么能平? 您好,第1個分錄不存在銀行存款,這是我們應收客戶的分錄, 應收客戶的分錄怎么理解 您好,銷售給客戶是我們 要收款,不是付款,付款是付給供應商、 借:應收 貸:主營業務收入 銷項稅
老師婚慶公司賬務具體怎么處理啊
4月份發3月份的工資。扣的是2月份的個稅嗎?
個體工商戶如果只有老板一人,個稅只報經驗所得是季度嗎?那綜合申報是零申報還是不用報