一、收款時 借:銀行存款 貸:預收賬款 二、確認收入時 借:預收賬款 貸:主營業務收入 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 未開具發票的收入確認。 三、本月退回訂金 借:預收賬款 貸:銀行存款 四、沖銷上月的退款收入 借:預收賬款 負數 貸:主營業務收入 負數 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 負數
我上個月收到客戶的訂金直接轉賬公賬的,上月未開發票但是我已經按上個月的開票金額結轉收入,這個月客戶要退訂金,車款已經從公賬退回去了,上月的預收是無余額的,現在要怎么做賬呢
老師,9月份給客戶開了2000的銷售發票,已經入賬報稅,收的現金。但是10月份收到退回的發票,現在客戶不要了,怎么處理?
請問老師,上個月客戶給的普通發票已經入賬,現在客戶說發票開錯了,要退回去重開,我們已經做完賬的情況下怎么辦呢
10月做的即征即退,(稅款已經退到賬上了),現在客戶要求,紅沖發票,重新開(不含稅金額跟系統對不上),這個現在要怎么操作
上個月客戶用個人賬戶轉了80萬給我們,說不需要發票,我們已經做無票出去,這個月反饋說要開專票,開公司抬頭,但是他是個人賬戶轉到我們對公的,現在賬務應該怎么做?
老師您好,請問工商年報里,有一個是企業控股,這個我應該如何選擇呢
老師,我現在裝釘2024年11月憑證時,發現報銷餐分錄記錯了,競然有進項稅,現在直接紅沖去年錯的記賬憑證,更正分錄為:借=:利潤分配一未分配利潤 貸:其他應付款一法人,對嗎?
如果購買東西 進項票后期才收到 請問一下怎么做賬
計提匯算清繳所得稅后 資產負債表和利潤表的勾勒關系差了計提匯算清繳所得稅的金額,分錄為,借利潤分配-未分配利潤 貸應交稅費-應交所得稅。問題出來哪現在怎么處理?
生產成本應該如何計算呢?
老師,我用的金蝶云星空,我是從1到100號開始錄憑證,另一個人是從101往后錄,我把前100號錄完了,我錄了一個215號憑證,為啥我的銀行存款明細賬不顯示215號憑證呢
老師,我的意思是固定資產按月計提折舊入成本,也比收入大,怎么辦
請教老師:我公司對外提供項目申報服務,開發票的稅收分類編碼是什么?
如何快速計算出利潤率有多少? 總收入:34063.05。利潤450.13。 如何才算出利潤率有多少?
這道題甲不是出票人 也不是承兌人 對吧