你好 開紅字發票? 給對方 做原來一樣的分錄? 金額負數?
9月銷售收入未開票,已經掛帳到“未開票收入”明細底下,也在申報表里填寫了未開票銷售收入 后10月份又補開了發票給客戶,這樣的賬務怎樣處理,申報又怎么申報呢
老師,9月份給客戶開了2000的銷售發票,已經入賬報稅,收的現金。但是10月份收到退回的發票,現在客戶不要了,怎么處理?
老師,8月份貨物發貨已經完成了,8月份月底的時候客戶也對賬了,那樣的話是不是就要在8月份給客戶開票呢? 但是現在客戶跟我們協商說不要那么早開票,要等到10月份才開票,這可行嗎?
老師。我們4月份開了一張發票,客戶也轉賬了。我們入賬了,7月份發生銷售退回,我們開了負數發票,錢也給客戶退回了。現在客戶又把4月份那張發票給我們退回了,是不是不對?
老師 您好 我現在碰到一個問題 我是銷售方 5月份開具了發票給客戶 7月份客戶做了退款 發票也做抵扣了 現在稅務上要怎么處理啊
我的會計證是上學期間考的,十多年沒審過怎么補救
我現在公司繼續繳納社保,現在綜合保險合并社保,需要自己申請合并補交還是公司申請合并補交
如果以租代購的醫療美容儀器,只能開租金的票,怎么入帳?能入固定資產嗎?
老師,財務費用銀行手續費是填入匯算清繳期間費用明細表一傭金和手續費嗎
不是當月不認證,借方應交稅費-待認證進項稅額,月末 待認證抵扣轉出 不應該是貸方 應交稅費-待認證進項稅額嗎/
老師,我開倉儲服務費發票,規格型號,單位,數量,都怎么填?
老師,我們要注銷一家公司,這個表是啥,填寫數據要修改嗎
老師,我們1噸液氮原材料,全部領用能充裝普通氮氣60瓶,或者全部領用能充裝高純氮氣40瓶。但是原材料都在一個罐里,也就是會同充裝普通的和高純的,那核算成本的時候原材料怎么分配?
老師,您好,在匯算清繳的時候,使用權資產相關的調增調減,請問如何填報呢?
不是說不認證,借方應交稅費-待認證進項稅額嗎?
我們不想開紅字發票,反正也按收入申報了,就當作是贈送的可以嗎?
你好 不開紅字發票 就多交稅了? 如果 您不再意多交的稅可以? ?
因為金額也不大,沖紅還要寄給客戶覺得麻煩,所以就按銷售處理也可以對嗎?
你好 如果 不開紅字發票 那庫存也對不上?
你好 正規是開紅字發票 的處理 您自己選擇就可以?