你好 先是個人去稅局代開發票給你們做賬。 同時你們支付勞務費的時候代扣代繳個稅。
老師,公司雇個人為公司提供勞務活動,發放勞務費的時候是直接申報代繳個稅還是要去稅務局開勞務費的發票,請問兩者的稅率是一樣的嗎?
老師請問:公司支付勞務費,并已申報勞務費個稅,記入管理費,這樣可以稅前扣除嗎?還是必須讓提供勞務者去代開勞務費發票才能稅前扣除。
一家公司在A地,聘請在b地的勞務人員,往C地去干活,干完活公司要給勞務人員一筆勞務費,但公司說你要提供勞務費發票給我做賬,請問勞務人員如何提供勞務費發票給公司?勞務的個稅怎么扣?如果實地,去稅務局代開發票,應該在ABC的哪一個地點開具?
個人給我們公司提供勞務,我們可以給他申報勞務報酬的個稅嗎?還是說他個人去稅局開勞務費發票,開發票的話是免費開嗎?不需要交稅嗎
個人去稅務局代開勞務發票,個稅是個人交還是支付的公司交?公司要不要申報勞務費?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎