你好;? 1.? 可以在C地方代開發(fā)票給公司; 或者是在這個人員的戶籍地或者常住地的稅務局代開發(fā)票都可以的??
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續(xù)費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺項目開發(fā)票,1、開外管證時,今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業(yè),我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發(fā)了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續(xù)不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
常住地也可以的話,那就方便多了。然后讓稅務局開具勞務發(fā)票的時候,個稅是不是直接扣掉了?代開的時候要提供什么依據嗎?另外個稅APP上是否可以直接操作?
你好1. 是的;? ? 個人到時公司支付的時候代扣個稅 ;? 收到發(fā)票 帶著 合同 和經辦人身份證去開即可;? ?也可以手機代開的?
自己手機開具的話,個稅怎么扣呢?
剛才看了一下,當地電子稅務局,選擇帶看機關只能是當地的不能選擇業(yè)務發(fā)生地的。那么等于這筆勞務個稅是交到當地稅務局了?這樣可以嗎?
個稅 到時支付方企業(yè)會給你扣的; 你只需要代開發(fā)票給他們即可; 現在個人開免稅普票; 增值稅和附加稅免征的??
支付方如果代扣的話,自己是否可以查到完稅憑證,證實確實已經代扣?可以的話通過什么方式去查比較方便?
你好; 可以的;? ?可以有完稅證明 ;?
不知道怎么查呀,通過什么工具,或者途徑,有沒有具體步驟?
你好;? ? 如果是公司幫你扣除了。 讓公司幫你打印一個完稅證明即可 ;? 路徑參考這個 ;自然人客戶端里面去打印哈??https://www.jb51.net/softjc/836390.html
哦,這個要操作過才知道。
? ? 是的; 先代扣? ?公司 扣除了 繳納稅費后才有完稅證明的??
是的,勞務人員多,有的公司以扣稅的名義扣除了勞務費,但卻沒有實際代扣,成了公司的一筆收入。
?你好 ;? ? ? ?要代扣 ;公司不代扣; 他們被查到會罰款的??
這樣一來個稅年度匯算清繳的時候,可能又要承擔補繳一筆個稅。
?你好;? ? 對于? 個人來說;次年匯算多退少補 。? ? 不一定會補 ; 有可能會退稅的 看你實際情況。? ?
但如果對方沒有給你代扣。如果全年總的收入低沒問題。但如果收入很高呢。這筆勞務費本應該已經代扣掉的不就要補交了。其實發(fā)勞務費的時候已經扣除了,作為個人變成重復交了。
你好;? 對方沒有扣的; 你自己自行申報; 可以去大廳報的? ;? ??
那我要知道對方沒有扣,而且把已經扣除的勞務費再向他要回來由自己申報。這樣操作可行嗎?
你好;? ? 對方支付你款的時候局會扣除的 ; 他們財務人員都會提前扣的;? 你注意? ? 看你收款金額即可。? ??