19年的費(fèi)用類票據(jù),如車票,餐票,定額發(fā)票。在年報(bào)前,在2020年還可以通過以前年度損益調(diào)整
19年的費(fèi)用類票據(jù),如車票,餐票,定額發(fā)票。在年報(bào)前,還可以通過以前年度損益調(diào)整嗎
18年的費(fèi)用票(普票)700多,做在了19年的賬中,當(dāng)時(shí)做分錄時(shí)沒有通過以前年度損益調(diào)整,19年匯算清繳時(shí)需要調(diào)增么?
老師,早上好,我收到19年的招待餐飲發(fā)票,要入到以前年度損益調(diào)整還是入期間費(fèi)用
老師,以前年度損益調(diào)整是單指去年(甚至更早)的發(fā)票,還是說屬于去年的費(fèi)用,但是發(fā)票今年開過來,這種要做以前年度損益調(diào)整嗎
跨年應(yīng)收票據(jù)科目的金額寫錯(cuò)了,可以在今年直接調(diào)整,不要通過以前年度損益調(diào)整科目了吧
這個(gè)消費(fèi)稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間,這里的銷售和自產(chǎn)自用,還有進(jìn)口這 3 個(gè)老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部價(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額