增值稅稅額應該是26萬吧,200*13%=26。
購入原材料一批,取得增值稅專用發票,價款200萬元,增值稅稅額260萬元(已經通過認證)全部價款均由銀行存款支付,采購過程結束,材料驗收入庫,這里面進項稅額怎么算
購買材料一批,取得的增值稅專用發票上注明:買價40000元,增值稅進項稅額6800元。貨款通過銀行轉賬支付。另外用現金支付采購費用500元,材料已經驗收入庫。怎么寫核算
該月購進一批原材料,價值100000元,已驗收入庫,并取得增值稅專用發票,增值稅稅額13000元,款項通過銀行存款支付。
購入原材料一批,收到的增值稅專用發票上注明的原材料價款為1500000元,增值稅進項稅額為255000元,款項已通過銀行轉賬支付,材料尚未驗收入庫。
購入一批原材料,增值稅專用發票上注明的原材料價款為100萬元,貨款已經支付,另購入材料過程中支付運費1萬元,進項稅額0.09萬元,材料已經到達并驗收入庫
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求