借:銀行存款 貸其他應付款 借:其他應付款 貸:銀行存款 主營業務收入-服務費
我們是人力資源公司,可以代繳公積金,代繳個人把錢轉到老板的私人賬戶,然后老板轉到我們的公戶代扣代繳,這個怎么寫分錄? 收款時:借 其他應付款-老板代收 貸其他應付款-代繳社保 主營業務收入-服務費 上交時:借其他應付款-代繳社保 貸其他應付款-老板代收 這樣寫可以嗎?
老師,分公司員工的工資在總公司發,分公司只代交社保,分錄這樣寫可以嗎? 收到總公司撥款 借:銀行存款 貸:其他應付款—總公司 貸:其他應收款—代扣個人社保
老師,我看到公司有一筆賬,借其他應收款~代扣代繳伙食費,房租,公積金,社保,貸其他應付款-總公司,然后總公司的其他應收款有一百多萬,這是什么情況
老板其他公司代買社保,我們公司發工資總共25000。如自己公司購買社保人數1人,老板其他公司代買社保三個人,工資發放代個人部分423.38??31270.14,1270.14這部分做工資發放時掛往來其他應付款-老板1270.14嗎?計提工資借管理費用25000貸應付職工薪酬25000,發放工資借應付職工薪酬25000貸銀行存款23306.48 其他應收賬款-代付公司員工個人部分1人 423.38 其他應付款-老板 1270.14對嗎?
老板其他公司代買社保,我們公司發工資總共25000。如自己公司購買社保人數1人,老板其他公司代買社保三個人,工資發放代個人部分423.38??31270.14,1270.14這部分做工資發放時掛往來其他應付款-老板1270.14嗎?計提工資借管理費用25000貸應付職工薪酬25000,發放工資借應付職工薪酬25000貸銀行存款23306.48 其他應收賬款-代付公司員工個人部分1人 423.38 其他應付款-老板 1270.14對嗎?
老師,企業內賬固定資產需要折舊嗎?
你好,上個月我們公司和另一公司合作,我們派出藝人演出,我們公司已經開發票給合作公司了,現在對方公司要我方藝人完稅證明說是稅務局要的,這個我們能不能直接跟稅務局對接,不想給對方公司這些。
老師,借:預收賬款 貸:主營業務收入,銷項這種是走的無票收入嗎
教育機構月度如何確認收入費用和支出
請問有一家公司沒有收入,也幾乎沒有成本,銀行賬上沒有進出賬,沒有現金交易,現在目前就是記提每個月的工資,就是法人夫妻的,但是也沒有錢發,就是開個手據,收到法人的借款,來做工資,我就想問下,這個工資還有沒有必要繼續計提,現在也沒有申報社保了,因為也沒有錢交了,但是還不能注銷現在。請問現在要怎么辦呢
以2000元為基數,自2024年9月1日參照一年期貸款市場報價利率標準得到的利息是多少?
個體戶2024年經營所得個人所得稅匯算清繳需要補稅1000,請問怎么做分錄呢?
計提及繳納工傷保險時, 會計分錄 借:管理費用100 貸:應付職工薪酬—工傷保險100 借:應付職工薪酬—工傷保險100 貸:銀行貨款 現在收到退回工傷保險20,怎么做分錄呢?
28期2025年4月11號晚上的課沒找到直播回放,老師是不是忘記上傳了
老師 我們公司有兩個持股人 一個是個人 一個是公司 公司的那個在2024年4月5日把名字改了 問題一:現在我們做2024工商年報的時候用改名前的還是改名后的? 問題二:2024年3月做2023年工商年報的時候他還沒改名字我用的是之前的名字現在要改回來嗎?