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購入原料甲38 000元,增值稅6080元,運雜費500元,款項現金支付34000元,余款暫欠,材料未到這個會計分錄怎么做

2020-03-12 17:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-03-12 17:40

你好 借:在途物資38000+500 應交稅費-應交增值稅6080 貸:庫存現在34000 應付賬款=以上差額

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你好 借:在途物資38000+500 應交稅費-應交增值稅6080 貸:庫存現在34000 應付賬款=以上差額
2020-03-12
您的問題老師解答(計算)中,請耐心等待
2020-05-19
你好,是只需要針對第3題寫會計分錄嗎??
2022-11-15
你好 1、到銀行提取現金34000元,以備購買材料; 借:庫存現金,貸:銀行存款 2、購入原料甲38000元,增值稅6080元,運雜費500元,款項現金支付34000元,余款暫欠,材料未到; 借:在途物資??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:庫存現金,應付賬款 3、購入甲材料500公斤,價款78000元,乙材料200公斤,價款67000元,對方開來增值稅專票,稅額18850,同時對方代墊1400元運費(按照甲乙材料的重量分配)。所有款項開出3月期銀行承兌匯票一張。材料未到; 借:在途物資??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付票據 4、預付甲材料貨款60000元; 借:預付賬款,貸:銀行存款 5、轉賬歸還上月購入甲材料的貨款78560元; 借:應付賬款,貸:銀行存款 6、采購員到上海出差預借差旅費5000元,轉帳付訖; 借:其他應收款,貸:銀行存款 7、采購員報銷差旅費5635元,之前預借5000元,余款打到其工資賬戶中; 借:管理費用,貸:其他應收款,銀行存款 8、原購入的甲材料運到,如數驗收入庫; 借;原材料,貸:在途物資
2022-11-15
1.借:現金 貸:銀行存款
2022-11-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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