你好 銷售額=100*2000加上1000/(1加上增值稅稅率) 銷項稅額=(100*2000加上1000/(1加上增值稅稅率))*增值稅稅率
A廠是增值稅一般納稅人,2019年五月銷售產品100件,每件不含增值稅銷售價格為2000元,成本為80元,同時收取包裝費,運輸裝卸費1000元,款項已收到,收取包裝物押金1000元,約定償還期限三個月,算銷售額和銷售稅額
1.A廠是增值稅一般納稅人,2019年5月銷售產品100件,每件不含增值稅銷售價格為2000元,成本為80元, 同時收取包裝費,運輸裝卸費1000元,款項已收到。收取包裝物押金1000元,約定償還期限三個月,問銷售額和銷項稅額為多少
A廠是增值稅一般納稅人,2019年5月銷售產品100件,每件不含增值稅銷售價格為2000元,成本為80元,同時收取包裝費、運輸裝卸費1000元,款項已收到。收取包裝物押金1000元,約定償還期限3個月。 這種題怎么算營業額呢
(銷售額)乙服裝廠為增值稅一般納稅人,銷售服裝100件,每件服裝不含稅售價為100元,同時收取包裝費用1000元,款項已收到,計算銷項稅金額。
(包裝物押金)乙服裝廠為增值稅一般納稅人,某日向丙公司銷售了一批服裝100件,每件售價為1000元,每件成本為800元,同時一共收取包裝物押金1000元,款項已收到,計算銷項稅金額。
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?