你好,是可以這樣開的。
老師,你好。我想請問如果有一個300萬的合同,100萬今年開發(fā)票,100萬明年開發(fā)票,100再過一年開,可以這樣操作嗎?
老師,請問一下,假如我們100萬買一套設(shè)備,廠家開100萬的專票給我我們,然后我拿去出租12個月,每月租金10萬,合計120萬,然后我抵扣100萬,另外20萬我就開勞務(wù)服務(wù)發(fā)票,一般納稅人是6%,這樣操作可以嗎?
老師,你好,請問一下今年簽訂的技術(shù)合同100萬,預(yù)付款30萬,但是今年沒有發(fā)生成本,合同還沒開始,那么今年企業(yè)所得稅技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得收入算30萬嗎
老師,請問我采購了100個垃圾分類亭,金額185萬今年只能付120萬,但是供應(yīng)商已經(jīng)把發(fā)票金額全部開過來了,剩下65萬明年再支付,發(fā)票還可以用嗎?還是明年發(fā)票要重開呢?那65萬我是沒有掛帳的
老師1、今年簽的合同、今年開的票免增值稅、但是工期很長做的明年了,如果明年增值稅不免,那我開票是開免稅還是開百分之3? 2、今年企業(yè)所得稅是按照利潤總額100萬一下2.5% 100-300萬 5% 超過300萬是不是全部25%?
這個消費稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時間,這里的銷售和自產(chǎn)自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% ???他不是關(guān)稅計稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個為啥要 5989-5085 ??? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費銷售費用:0.00,業(yè)務(wù)招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務(wù)招待大額費支山賬載金額
具體怎么操作呢?
什么叫具體怎么操作?正常開票啊
好的。
我們是小規(guī)模納稅人,開的是專票也可以這樣操作嗎?我100分12個月來確認收入可以嗎?
100萬分12個月確認收入。
是的,專票和普票并不影響,可以分12個月確認收入,每個月做納稅申報