借:管理費用-差旅費 5210/1.09=4779.82 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 5210/1.09*0.09=430.18 管理費用-差旅費 3632.8 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 217.92 管理費用-市內交通費 1240 管理費用-差旅費 1800 貸:其他應付款-李平 5210%2B 3632.8 %2B217.92 %2B1240%2B 1800-100=12000.72 庫存現金 100
29日,李平出差回來,報銷差旅費12100元,超支100元現金付訖。其中:飛機票5210元;住宿費3632.80元,增值稅稅額217.92元;市內租車費1240元;出差補助1800元。的會計分錄
李平出差回來,報銷差旅費12100元,超支100元用現金付訖。其中:飛機票5210元;住宿費3632.80元,增值稅稅額217.92元;市內租車費1240元;出差補助1800元 怎么寫會計分錄呀?
李平出差回來,報銷差旅費12100元,超支100元用現金付訖。其中:飛機票5210元;住宿費3632.80元,增值稅稅額217.92元;市內租車費1240元;出差補助1800元
李平出差回來,報銷差旅費12100元,超支100元用現金付訖。其中:飛機票5210元;住宿費3632.80元,增值稅稅額217.92元;市內租車費1240元;出差補助1800元
29日,李平出差回來報銷差旅費12,100元,超支100元,用現金付訖,其中飛機票5210元,住宿費3632.80元,增值稅稅額217.92元,市內租車費1240元,出差補助1800元。(會計分錄)
老師這個是什么意思?
外貿公司,給國外的客戶開發票,訂單金額10000美金,開發票的時候按照哪天的匯率開
老師你好,公司為小規模納稅人,平時是帶銷眼鏡。就是對方發過來一些眼鏡,我們給賣完以后把錢匯給對方,對方再給我們開一個總的發票,只寫上眼鏡多少個多少錢?請問這種我們做賬該如何?一開始經理沒說清楚,我都按庫存商品進了眼鏡,直接就是銷售了結算成本,實際上業務好像不對,我們在所得稅產生了很多,除了人員工資費用,也沒有什么其他的費用
老師,個體戶收到的發票,稅率不相同 計成本的時候,直接填價,還是價+稅呀?個體戶,成本票不夠,在填經營所得的時,可以按做賬實際填,還是必須按收到的成本票填?
負債表存貨一欄是負?正確?
老師好,從銀行貸的一年的短期貸款,到期還款時分錄怎么做
老師您好:請問法人名下的車可以賣給公司嗎?哪些些程序?
老師 我們小規模 第一季度開了一張11萬的專票 請問還適用免征額嗎
老師,從個人獨資有限公司賬上轉款個法人的往來款可以做什么科目?
老師,7月份成立的公司,年底都需要做什么?用的是咱們學堂的記賬軟件。