你好,增值稅最新的就是3-5月份稅率為1%。如果提供技術(shù)服務(wù),500萬以內(nèi)免所得稅
老師,我想咨詢一下小規(guī)模納稅人,主營軟件開發(fā),現(xiàn)在是提供軟件技術(shù)服務(wù),增值稅和企業(yè)所得稅相關(guān)優(yōu)惠政策
老師您好,我們是軟件開發(fā)企業(yè),現(xiàn)在正處于研究階段,9月份軟件可以上線了,上線以后就有收入了。請問我們增值稅和企業(yè)所得稅試用的優(yōu)惠政策是什么呢?需要提前去稅務(wù)局備案嗎?
我們是一家個人獨資企業(yè)和一家一般納稅公司簽了一個軟件技術(shù)咨詢服務(wù)的合同,對方是一家軟件公司,我司給他們提供技術(shù)指導(dǎo)和解決相關(guān)軟件上的疑問,對方要求我們開具發(fā)票,我想問下,我們開票時,一般開什么大類,具體開什么明細?
老師您好,我想問一下,所得稅的兩免三減半政策現(xiàn)在還可以用吧,只要是新辦的高新技術(shù)企業(yè)或軟件企業(yè),在開始盈利的年度就可以享受這個優(yōu)惠政策吧
軟件所有權(quán)轉(zhuǎn)讓是13%,使用權(quán)是6%。納稅人提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓,技術(shù)開發(fā)和與之相關(guān)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)適用免稅政策,的前提是轉(zhuǎn)讓軟件所有權(quán)。一般納稅人銷售其自行開發(fā)生產(chǎn)的軟件產(chǎn)品適用即征即退政策,的前提是轉(zhuǎn)讓軟件的使用權(quán)。 對嘛?
題目在前(9)該設(shè)備于2x19年1月1日交付B公司,預(yù)計使用壽命為8年,無殘值。假設(shè)B公司2x19-2x21年的產(chǎn)品銷售收入分別為4500000元、5600000元和4800000元,不考慮其他因素和各項稅費影響。計算內(nèi)含利率所需的年金現(xiàn)值系數(shù)和復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)如下:(P/A,6%,3)=2.6730(P/F,6%,3)=0.8396(P/A,4%,3)=2.7751(P/F,4%,3)=0.8890要求:1.請?zhí)娉鲎馊薃公司:(1)判斷該項租賃是融資租賃還是經(jīng)營租賃;(2)租賃期開始日,計算出租人的租賃收款額、租賃投資總額、租賃投資凈額、未實現(xiàn)融資收益和內(nèi)含利率;(3)編制A公司在租賃期開始日以及以后每年有關(guān)租賃的會計分錄。2.請?zhí)娉凶馊薆公司:(1)租賃期開始日,計算承租人的租賃付款額、租賃負債(折現(xiàn)率采用出租人的內(nèi)含利率)、未確認融資費用和使用權(quán)資產(chǎn)的初始成本;(2)編制B公司租賃期開始日以及以后每年有關(guān)租賃的會計分錄。(利息費用和折舊均在年末一次性確認和計提,B公司采用直線法對使用權(quán)資產(chǎn)計提折舊)
該設(shè)備用于產(chǎn)品生產(chǎn),合同主要條款如下:(1)租賃資產(chǎn):設(shè)備C;(2)租賃期:2x19年1月1日至2x21年12月31日,共3年,期滿可以續(xù)租2年;(3)租金支付:2x19年1月1日支付租金200000元,自2x19年起每年年末支付年租金1100000元,如果每年年末B公司能夠按時支付租金,可減免100000元,根據(jù)B公司的財務(wù)狀況,可以合理確定其每年年末能夠按時支付租金;(4)租賃期內(nèi),如果B公司年產(chǎn)品銷售收入超過5000000元,需額外支付租金50000元。(5)該設(shè)備于2x19年1月1日的公允價值為2918286元,賬面價值為2800000元;(6)租賃期(3年)屆滿時,B公司可以100元購買該設(shè)備,預(yù)計租賃到期日該設(shè)備的公允價值不低于500000元;(7)B公司為該租賃發(fā)生的初始直接費用為10000元,在租賃期開始日已經(jīng)支付;(8)A公司在租賃期開始日支付與該租賃直接相關(guān)的傭金4000元,同時,為了對B公司進行激勵,A公司同意補償B公司因租賃發(fā)生的中介費1000元,在租賃期開始日已經(jīng)支付;(9)該設(shè)備于2x19年1月1日交付
老師 1:工商年報社保繳費基數(shù)是填12月的基數(shù)總和還是全年的基數(shù)總和 2:現(xiàn)在生育險合并到醫(yī)療 生育險部分應(yīng)該怎么處理 直接填0嗎
老師您好,總分公司合并在一起申報所得稅,我是先把季報的所得稅報表在電子稅務(wù)局上報出來看看計提所得稅。是多少還是先自己計提呢?我怕有四舍五入的誤差
老師,1季度的企業(yè)所得稅從業(yè)人數(shù)季初和季末按這個自動生成的人數(shù),還是按我實際個稅報的人數(shù),上面自動季初季末是1呢,我1-3月都是兩個人
公司12月份買了一輛車,當時已做固定資產(chǎn),1月份的時候交了那個車輛購置稅,那這個稅要怎么入賬
老師我司是非盈利組織的,之前只有一個項目,不區(qū)分統(tǒng)一入賬,現(xiàn)在有幾個項目了,領(lǐng)導(dǎo)說要分開項目核算,這個賬怎么做呢,要下設(shè)幾個項目的核算科目嗎
請教一下,非常感謝! 個人轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)應(yīng)該按財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得,還是特許權(quán)使用費計個人所得稅?
但消費稅應(yīng)使用最高價作為計稅銷售額。不是要選c嘛
老師,你好,我是建筑公司,有一個項目有十幾個臨時工,從公帳代發(fā)工資,請問需要報個稅嗎