只要是正常的業務發生就不必擔心,企業開辦初期都是投入的多,進項多也是正常的。一年內認證,認證后可以留抵。
老師你好,我只想問一下就是。我們剛開廠的話,就是進項發票比較多,比如說我們買的固定資產,設備,原材料呀,特別多,開好多專票是這樣的。我們的前期的話就是銷售的少進項多,這樣的話,我就是想要問一下,認證完會不會有影響,這個認證期的話,是不是就一年,如果不認證的話,就是放到以后認證的話是不是會更好一點。我的意思就是說目前的話就是交增值稅嗎,也沒有交稅,我怕那個國稅局會不會來抽查一下呀,這樣的。
老師,我只想問一下就是。我們剛開廠的話,就是進項發票比較多,比如說我們買的固定資產,設備,原材料呀,特別多,開好多專票是這樣的。我們的前期的話就是銷售的少進項多,這樣的話,我就是想要問一下,認證完會不會有影響,這個認證期的話,是不是就一年,如果不認證的話,就是放到以后認證的話是不是會更好一點。我的意思就是說目前的話就是交增值稅嗎,也沒有交稅,我怕那個國稅局會不會來抽查一下呀,這樣的。
老師,我想問下,我們剛開廠的話,就是進項發票比較多,比如說我們買的固定資產,設備,原材料呀,特別多,開好多專票是這樣的。我們的前期的話就是銷售的少進項多,這樣的話,我就是想要問一下,認證完會不會有影響,這個認證期的話,是不是就一年,如果不認證的話,就是放到以后認證的話是不是會更好一點。我的意思就是說目前的話就是交增值稅嗎,也沒有交稅,我怕那個國稅局會不會來抽查一下呀,這樣的。
老師,我想問下,我們剛開廠的話,就是進項發票比較多,比如說我們買的固定資產,設備,原材料呀,特別多,開好多專票是這樣的。我們的前期的話就是銷售的少進項多,這樣的話,我就是想要問一下,認證完會不會有影響,這個認證期的話,是不是就一年,如果不認證的話,就是放到以后認證的話是不是會更好一點。我的意思就是說目前的話就是交增值稅嗎,也沒有交稅,我怕那個國稅局會不會來抽查一下呀,這樣
就是我們單位他在報增值稅的時候,跟那個增值稅認證平臺是兩個人操作,阿包增值稅是我另外一個同事,然后那個增值稅認證平臺,然后那個勾選是我來操作,但是那個我們那個同事,她以為我增值稅平臺那邊已經認證勾選過了,所以他就先把增值稅給報了,然后事后才發現,我這邊還沒有操作,還沒有那個發票認證,勾選這樣子的話,會會不會對那個我們這個報稅有什么影響呀。 我們那個增值稅稅金已經繳納了,但是那個增值稅認證平臺就是勾選那邊,我看好像是沒有進項稅的,就是人家沒有開,開具發票給我們,可以進行認證的就是勾,選出來都是零,如果是這樣子的話,那我七月份忘記勾選了,沒有勾選的話,是要到稅務局申請把他把那個報的增值稅撤回重新那個再勾選呢,還是說我七月份我不勾選也沒有進項稅的情況下,不勾選也沒有關系,等到八月份然后再勾選認證是不是也可以。 我想表達的意思就是增值稅已經申報,然后增值稅認證平臺卻沒有去進項稅認證,但是我們也沒有進項稅,這樣子的話,有沒有關系,還是說必須要到稅務局去處理一下。
小規模按開票收入金額申報印花稅,申報繳納了稅款,沒有買賣合同,有什么影響
老師,簡易計稅就是差額納稅吧.那剛才不是說可以用應交增值稅抵減科目嗎究竟怎么做啊,那我這樣做行不行,比如開出100就借銀行存款100貸主營業務收入100/1.03貸應交增值稅銷項稅額100/1.03*0.03然后成本直接記借主營業務成本80貸銀行存款80然后申報的時候根據差額100-80=20*0.03申報,然后把應交增值稅銷項和實際申報的差額計入借應交增值稅抵減,貸主營業務收入或者主營業務成本簡易計稅用“應交稅費——簡易計稅”科目核算。確認收入時,按含稅收入換算不含稅收入及增值稅額入賬;確認成本時,因進項不能抵扣,稅額計入成本,也需價稅分離;繳納增值稅按該科目貸方減借方余額計算應納稅額
簡易計稅究竟用應交稅費應交增值稅抵減科目還是簡易計稅科目
老師你不是說直接按發票上的稅費確認交的稅費就可以嗎?那這個80反正也不能抵扣直接做成本就可以了呀,為什么還要做應交稅費簡易計稅呢簡易計稅的稅費究竟用那個科目啊,建筑勞務的是的舉個例子收入價稅合計100成本價稅合計80借應收賬款100貸主營業務收入100÷1.03應交稅費簡易計稅,100÷1.03×3%借主營業務成本80÷1.03應交稅費簡易計稅,80÷1.03×3%貸,應付職工薪酬、工資等然后你繳納增值稅的時候是應交稅費,貸方減去借方20÷1.03×3%,按照這個來繳納。
餐飲行業,想請問一下成本控制方面有哪些措施
老師 去年12月的進項開重復了,還能開紅字嗎,怎么操作的?
老師好,同事在A公司正常上班,簽的合同,現在有個B公司要他去做一部分工作,半年時間按工資發放,現在讓他簽一個借用A公司的協議,這對A公司會不會有風險
老師,年報的其他應付款可以填報負數嗎?
老師 一個公司給我個人賬戶轉了3萬元,我這有什么影響嗎,我需要繳納個稅嗎? 這個款本來是給領導的,領導說備用金需要用款,然后這個公司直接打給我個人賬戶了?我個人有什么風險嗎? 如果沒有的話我需要交什么款嗎
我們公司正常經營,該交的稅都交了,為什么會稅務局要求雙隨機自查?