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老師還是這個問題,沒明白,麻煩您再教一下, 老師我還是不理解你的意思。這個實際收入是賣出去的貨物和賣出去的軟件加在一起的收入還是指軟件部分的收入?而且賣軟件的這部分,它不像貨物有一一對應的進項,要怎么分攤呢?不能把銷售貨物的那部分進項用在軟件里面呀!像水電費,房租進項應該是銷售貨物跟銷售軟件平均分攤嗎?還是按什么比例分攤?其他的也沒有進項了吧

老師還是這個問題,沒明白,麻煩您再教一下,
老師我還是不理解你的意思。這個實際收入是賣出去的貨物和賣出去的軟件加在一起的收入還是指軟件部分的收入?而且賣軟件的這部分,它不像貨物有一一對應的進項,要怎么分攤呢?不能把銷售貨物的那部分進項用在軟件里面呀!像水電費,房租進項應該是銷售貨物跟銷售軟件平均分攤嗎?還是按什么比例分攤?其他的也沒有進項了吧
2020-01-04 23:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-01-05 01:45

就是說,如果說你這一塊兒記銷售的硬件,又銷售了軟件,你這一塊兒應該是分開核算,那么分開核算,你對應的成本這一塊也是要分開結(jié)轉(zhuǎn)。如果說有一些成本你是共同發(fā)生的,沒辦法準確區(qū)分,那么這種共同發(fā)生的成本你就按照收入各自的比例來進行結(jié)轉(zhuǎn)。

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就是說,如果說你這一塊兒記銷售的硬件,又銷售了軟件,你這一塊兒應該是分開核算,那么分開核算,你對應的成本這一塊也是要分開結(jié)轉(zhuǎn)。如果說有一些成本你是共同發(fā)生的,沒辦法準確區(qū)分,那么這種共同發(fā)生的成本你就按照收入各自的比例來進行結(jié)轉(zhuǎn)。
2020-01-05
根據(jù)第二條所述,專用于軟件產(chǎn)品開發(fā)生產(chǎn)設(shè)備及工具的進項稅額是不允許進行分攤的,也就是說,這部分進項稅額不能算入當期軟件產(chǎn)品可抵扣進項稅額中。 因此,在計算當期軟件產(chǎn)品增值稅應納稅額時,當期軟件產(chǎn)品可抵扣進項稅額應該是除了專用于軟件產(chǎn)品開發(fā)生產(chǎn)設(shè)備及工具以外的其他進項稅額。 總之,專用于軟件產(chǎn)品開發(fā)生產(chǎn)設(shè)備及工具的進項稅額不能算入當期軟件產(chǎn)品可抵扣進項稅額中,而應該單獨列示并按照相關(guān)規(guī)定進行處理。
2023-11-16
就是你正常交稅的這部分的進項是可以抵扣的。 你享受退稅這部分進項是不可抵扣的。 那么如果你取得的謀些進項你沒辦法 準確 區(qū)分就存在 這種情況 。就需要你確定一個合理分攤 方法進行分攤 處理。 如果不存在,就不填寫。
2020-03-04
你好,你財務經(jīng)理的意思是,聯(lián)營的貨如果銷售出去了,暫時不缺認收入,計入應付給聯(lián)營方的應付賬款里。
2024-05-17
我的理解的是,你們這種屬于代銷,應該是你給他做最終結(jié)算的時候確認收入,一般是發(fā)一個代銷清單,按照類似于手續(xù)費這種確認收入。
2024-05-17
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