你好,同學(xué)。 如果未不可抵扣,就不需要計(jì)提
如果我司本年虧損,但是要計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,那么還確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)嗎?這樣一來就要交所得稅,但是明年就要注銷,也沒有可充抵的所得稅,是不是就不用確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)?
遞延所得稅是看什么來確認(rèn)呢?是看資產(chǎn)負(fù)債表上科目嗎,有這些科目的賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)不一樣就要算遞延所得稅嗎
這個(gè)確認(rèn)遞延稅這里 對(duì)于公允價(jià)值上升,到真正出售時(shí),上升的價(jià)值得以實(shí)現(xiàn),就要多交稅,所以確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債,對(duì)于計(jì)提的減值準(zhǔn)備,真正處置時(shí),就要少交稅,確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)。是這樣嗎?這個(gè)遞延導(dǎo)致應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)或負(fù)債,不太好判斷唉,有什么好的幫助判斷嗎?
老師公司以前年度累計(jì)計(jì)提了1.3億的壞賬準(zhǔn)備,沒有計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn),那我今年年底可以一筆確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)嗎?就是調(diào)到今年
我公司上年虧損30萬,我是當(dāng)年確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)么?還是等我有盈利了,需要彌補(bǔ)虧損了,直接遞延所得稅資產(chǎn)沖減?如果我盈利年度沒有遞延所得稅資產(chǎn)是否影響?很重要的問題,請(qǐng)清楚的老師回答,謝謝
老師 我預(yù)繳增值稅稅自己先提交了 不能扣款 又去稅局重新預(yù)繳的 我提交那個(gè)怎么刪掉呢?
老師,水電費(fèi)已付款,未來票,能暫估嗎
老師,交接時(shí),把各科目余額打印出來就可以了吧
保險(xiǎn)單上面的車船稅怎么算的?
老師你好,有負(fù)面清單的和直系親屬有關(guān)系嗎?
公司走稅務(wù)注銷流程,對(duì)我們得存貨和固定資產(chǎn)出售有異議,要求我們提供所有的賬冊(cè)和相關(guān)明細(xì)表,以及成本明細(xì),我們?nèi)绾螒?yīng)付稅務(wù)局的要求
你好,小規(guī)模勞務(wù)公司,開3個(gè)點(diǎn)專票,沒有成本發(fā)票,只有從甲方農(nóng)民工代發(fā)勞務(wù)的工人工資,雖然是從甲方農(nóng)民工發(fā)的,但是我們和甲方簽了勞務(wù)分包合同,勞務(wù)都是分給我們的,這次走了27萬, 是我們成本,雖然沒有其他成本發(fā)票,但這個(gè)就是我們的成本,我安勞務(wù)進(jìn)度給甲方開票,不能低于27萬, 還要有利潤(rùn),所得稅,老師這樣理解對(duì)嗎
老師,公司未到高企復(fù)審年度,現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳高企優(yōu)惠明細(xì)表中,2022年2023年收入6000萬研發(fā)占比4%,2024年收入4000萬研發(fā)占比5%,填報(bào)中根據(jù)文件規(guī)定高新技術(shù)企業(yè)最近一年銷售收入小于5,000萬元(含)的企業(yè),企業(yè)近三個(gè)會(huì)計(jì)年度(實(shí)際經(jīng)營(yíng)期不滿三年的按實(shí)際經(jīng)營(yíng)時(shí)間計(jì)算)的研究開發(fā)費(fèi)用總額占同期銷售收入總額的比例不低于5%,請(qǐng)?jiān)俅未_認(rèn)申報(bào)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。這是代表不能享受高企優(yōu)惠政策嗎
老師麻煩問一下老板名下一家公司要注銷,那未分配利潤(rùn)就是根據(jù)賬的上數(shù)來繳稅嗎
但是我咨詢說查賬征收需要開票。不開票就會(huì)被認(rèn)為挪用。