你好,借;原材料等科目,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額,貸;銀行存款等科目
老師,請(qǐng)問收到專票的會(huì)計(jì)分錄該怎么做?借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸方呢
請(qǐng)問老師,如果買進(jìn)原材料一批,增值稅專用發(fā)票金額為5300元。應(yīng)交增值稅怎么計(jì)算?稅率13%。會(huì)計(jì)分錄借方應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)該填多少呢?
老師,請(qǐng)問當(dāng)月認(rèn)證了增值稅發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是不是這樣 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 還是就是當(dāng)時(shí)有銷項(xiàng)稅額,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎,怎么做賬?
@郭老師 那請(qǐng)問老師 我的分錄應(yīng)該怎樣做呢 我做了 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 就直接做了結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 這樣給抵了 老師 我錯(cuò)在哪里了
老師您好,有個(gè)問題請(qǐng)教。我是如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的話,我做了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅未交增值稅的貸方,然后計(jì)提時(shí)候做的借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 想請(qǐng)問的是如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),是不是不做分錄,可是不做分錄的情況下,會(huì)導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的余額有誤,請(qǐng)問實(shí)際分錄應(yīng)該怎么做呢
b.c公司共同經(jīng)營一個(gè)項(xiàng)目,在a公司運(yùn)作,b投資13萬,c公司投資15萬,投資用于支付貨款。現(xiàn)在凈利潤為-50萬,收入150萬,費(fèi)用發(fā)生100萬(b公司支付80萬,c公司支付20萬),現(xiàn)清算利潤,按共同分?jǐn)偰J健?1.b應(yīng)承擔(dān)的虧損=50萬/2=25萬-13萬=12萬 c應(yīng)承擔(dān)的虧損=50萬/2=25萬-15萬=10萬 計(jì)算是否正確 2.各公司支付的費(fèi)用是否要計(jì)算在投資款里,理由是什么?
老師,接手了一家外貿(mào)公司 是做出口鋁箔的 我查了下說出口鋁箔不滿足免退稅的條件 請(qǐng)問老師 不滿足退稅條件 那我還需要像出口企業(yè)申請(qǐng)免退稅流程一樣操作嗎
老師:請(qǐng)問會(huì)計(jì)交接的時(shí)候,基本戶可以查到公司名下的所有銀行賬戶嗎?
老師,審計(jì)委員會(huì)是由董事組成的,那么是只有職工代表擔(dān)任的董事才能擔(dān)任審計(jì)委員么?
老師,餐飲公司每季度無票加有票收入超30萬了,他現(xiàn)在要開個(gè)個(gè)體餐飲收餐費(fèi),這樣合規(guī)么?
一人有限責(zé)任公司每年財(cái)務(wù)報(bào)表必須要經(jīng)審計(jì)嗎?不審計(jì)會(huì)被查嗎?
老師你好,公司未分配利潤150萬,如果現(xiàn)在注銷的話這150萬不分紅可以嗎?
客戶已付款,貨物暫未發(fā),但當(dāng)月能發(fā)完,可以提前把發(fā)票先開了嗎?
老師您好,小規(guī)模納稅人可以收一般納稅人開的專票嗎,還是要讓對(duì)方重新開,有什么風(fēng)險(xiǎn)沒?
老師,這道題我算著選B可答案是D,請(qǐng)解答一下
還沒有抵扣 不能貸銀行存款的嘛
你好,這個(gè)發(fā)票款項(xiàng)有支付嗎?
還沒有
貸方我記的是應(yīng)付賬款 可以嗎
去年開票的時(shí)候已經(jīng)計(jì)提了成本的當(dāng)時(shí)不需要成本票 現(xiàn)在收款拿了張專票來抵扣
你好,沒有付款這樣做分錄 借;原材料等科目,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額,貸;應(yīng)付賬款
借;原材料等科目,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額,貸;應(yīng)付賬款 這樣可以嗎 那貸方應(yīng)該是什么呢,專票已認(rèn)證還沒有抵扣
你好,沒有付款這樣做分錄 借;原材料等科目,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額,貸;應(yīng)付賬款 貸方就是應(yīng)付賬款啊
可以借主營業(yè)務(wù)成本或者在建工程 嗎
你好,不可以直接計(jì)入成本或者在建工程的
那應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
我們基本都沒什么原材料 都是直接拿成本票過來付工程款
你好 購進(jìn),借;原材料等科目,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額,貸;應(yīng)付賬款 你單位購進(jìn)這個(gè)材料的用途是?
我們這個(gè)建筑行業(yè)吧 有很多不是自己的工程 很多掛靠項(xiàng)目 不是每筆款項(xiàng)都會(huì)從我們公司出賬 有時(shí)候就是項(xiàng)目負(fù)責(zé)人直接拿成本票據(jù)來出工程款
你好,那領(lǐng)用計(jì)入工程施工——合同成本科目 借;工程施工——合同成本,貸;原材料