這個(gè)的話,不屬于的。這個(gè)是經(jīng)營(yíng)所得,而納入綜合個(gè)稅的項(xiàng)目,是 工資/勞務(wù)報(bào)酬/稿酬/特許權(quán)使用費(fèi) 不包括經(jīng)營(yíng)所得的哦
老師,我公司分包一些工程給個(gè)人承包(人工輔材,屬清包工程),承包方以個(gè)人名義開了一張20萬分包工程發(fā)票給我公司,他們當(dāng)時(shí)在稅局交納了增值稅、經(jīng)營(yíng)所得稅、個(gè)稅、印花稅及附加稅,他們個(gè)人到明年在綜合申報(bào)時(shí)需要把這份發(fā)票需列入個(gè)稅做綜合申報(bào)嗎
老師,我想問下我們做為一個(gè)掛靠總包公司承接了建設(shè)方的一個(gè)工程項(xiàng)目,總包這邊又簽出了分包合同,分包公司拿工程款開總包發(fā)票,增值稅已經(jīng)在項(xiàng)目所在地全部交完,那總包公司開給建設(shè)方這部分發(fā)票的話需要扣分包的企業(yè)所得稅這合理嗎?
a公司有一個(gè)工程,承包給b建筑公司,b把其中的勞務(wù)分包給我們公司做了,我們公司開建筑服務(wù)*勞務(wù)費(fèi)發(fā)票給b公司,勞務(wù)工資是a公司專戶直接打給工人銀行卡的,那我們需要給工人在個(gè)人所得稅系統(tǒng)中申報(bào)個(gè)稅嗎
老師,我們是工程勞務(wù)公司,一年預(yù)計(jì)要開1000萬發(fā)票,老板承包過來做的工程,然后我們公司需要發(fā)的工資一年有500萬。都是固定員工。只有有50個(gè)人,這種是報(bào)個(gè)人所得稅工資薪金?還是報(bào)什么稅?還有涉及到其他的稅嗎?除了增值稅附加稅和企業(yè)所得稅。
我們是建筑公司,承接的甲方的蓋樓的項(xiàng)目,然后分了一個(gè)清包工的項(xiàng)目給別人,我們這個(gè)月在農(nóng)民工預(yù)儲(chǔ)金賬戶上代發(fā)了清包工的工資,相當(dāng)于支付清包工的工程款,請(qǐng)問我該如何做賬?由誰開發(fā)票給我們?我們需不需要申報(bào)個(gè)稅
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項(xiàng)票,會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個(gè)是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價(jià)定率吧?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營(yíng)業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?