你好,可以的,超過部分可以貸其他應付款的
你好老師:我們是2019年新辦企業、股東的實際出資額超出的注冊資本部分可以 借:銀行存款 貸:其他應付款 ---莫某股東 請回復、謝謝
老師你好,股東企業在公司成立時代付了180萬土地承包款,當做投資入了實收資本了,我們企業注冊資本是1000萬,股東企業在我們公司的持股比例是10%,現在她們把80萬從實收資本上調出來,變回其他應收款,這樣可以的嗎
老師,我們的物業公司。需要辦理勞務派遣證 向別人借錢 200萬 別人轉入進來 然后我們再轉出去,這個需要怎么做分錄?做借款 借其他應收款 貸銀行存款 轉回來 借銀行存款 貸 其他應收款 。謝謝可以的嘛?做個借款合同,這樣稅局人嗎?要是做借款 借其他應收款 貸銀行存款 然后轉回來 借銀行存款 貸實收資本 其他應收款平不掉吖?
老師你好!我們有個股東去年出資3萬,今年退股了把3萬分別其他的股東,原分錄是借:銀行存款 貸:實收資本-某某,現在怎么做處理。
老師,請問我公司2020年6月幾個股東轉錢進公司通過其他應付款科目核算,后來賬上轉實收資本時,備注寫待出資,借方是其他應收款,貸方是實收資本。我2021年實收資本的營業賬簿印花稅已經繳納了,但是工商年報的實繳出資額一直填0,請問我現在要怎么操作,謝謝!
金蝶迷你版 V12已建賬套怎么修改會計制度
老師問一個問題 個體戶2024年合計開普票11萬的樣子,那么25年年報怎么填寫
老師,比選是在網站上發布公告還是自己單位就可以發布?
收到抵債車輛,確定機動車銷售統一發票,一般納稅人能抵扣增值稅嗎
商貿企業,調整庫存的話,在哪里調整呀
老師為啥選擇abc背后什么原理。?
老師請教一下,應交稅費減免稅280,與應交的稅金抵消完了,這個怎么做分錄呢?謝謝
老師,對公給對方私人帳號打款,以工程勞務費和施工費,打了四五次款,每次都有八九萬,對方在網上開了發票,但是開錯了沒有稅號等問題,做不了帳(做帳方想不干這行了),請問如果對方不給我開發票的話,對公司會有什么影響嗎
老師,一般納稅人開票1130,至少加8個點才不會虧,1130×1.08=1220.4,最后向客戶收款和給她開票價稅合計是不是1220.4
老師您好,職工薪酬不需要調整,那匯算清繳清單表里可以不選擇<職工薪酬支出及納稅調整明細表>這張表單嗎