你好,要求對方退回發票,你先把原來憑證沖回,然后再重新入賬
老師 一般納稅人三月份開具16%的發票,對方一直未認證,11月份我公司有開具紅字發票沖回,重新有給開具13%的稅率,這個如何做帳?
老師,我們一般納稅人公司10月份開具的專票,現在11月客戶想作廢,發票還沒有認證抵扣的,是直接開具紅字發票給對方嗎?
老師,這個月的專票我做了9%稅率的沖紅,沖紅的發票是今年一月份開具的,又重新開具了13%稅率的專票,申報稅金時怎么申報
21年5月份為對方提供了應稅中介服務,當時我公司是小規模納稅人,開具了1%的普通發票,對方未支付款。 現在是11月份,對方認為發票時間超過3個月,讓退回重新開具。但是現在我公司已經聲為一般納稅人,如果紅沖發票,重新開具,應該開幾個點的發票?
老師,你好。我想問一下,我們公司是一般納稅人,10月23日,開了一張增值稅專用發票,80000元。因為稅號錯誤,對方12月份讓我們重新開具。對方沒有認證,我們做了紅沖處理。然后,又開具了正確的增值稅專用發票。我想問一下,10月份的發票,分錄怎么寫 ,12月份,紅沖的分錄,意思就是,像這種情況,三張發票應該如何處理?
微信有許多支出帳單咋不顯示
老師你好,我們是4s店,采購整車的時候有返利補貼,列如,139800-20000返利補貼 廠家給我們開票119800 這臺車,我們銷售給公司開專票119800 完后這2萬要退給開專票的這家公司, 2萬元錢的補貼到我們賬了,我們要退給開專票的這家公司,是不是退的時候我們要收這2萬元的稅點呢
老師好,我是總公司的分公司,2024年二季度給總公司的利潤表產生企稅了,實際沒產生,2024年4季度把這部分利潤補上了,有企稅,未交。2025年4月,總公司匯繳,分攤給我公司應納稅額,不包括我公司2024年4季度的企稅,這種情況,我怎么報我單位的企稅。感謝老師
新開了一家律師事務所,合伙企業,需要申報哪些稅,怎么申報
我們公司領導的家屬,這個家屬不是我們公司的員工,但是這個家屬想讓我們公司給他代交保險,這樣合法嗎
年報的營業收入是不是跟第四季度申報收入要一致,有一次處置固定資產,我們是計入營業外收入了,跟企業年報匯算里的收入對不上,系統是計入營業收入那欄了,是否需要調整
個人經營所得忘記申報了,帶什么資料去報啊
咨詢服務可以開6個點的專票對嗎?一般納稅人
老師,這個表有12個月,請問怎么匯總到一個總表,每個月每個人一個一個項目加太麻煩了,有什么方法呢?
填企業匯算里主表里的營業收入,提示跟增稅做對比,發現增稅比營業收入多1200,這個1200是個稅退手續費時填報的,帳務處理是放在營業外收入,那肯定對不上啊,這怎么處理。