不用地方政策不太一樣,具體需要咨詢當地稅局,當地稅局通過核查之后為準的
我公司稅收因困難9個月未交 有滯納金5萬多 可以減免嗎
老師,我想問下,我19年債轉股做的實收資本,我忘記交印花了,現在可以補交是不是50萬x萬分之五=250元,滯納金從12 月那個時間來算得嗎?現在補交就是8個月臨27天對吧。 50萬*萬分之五=250 滯納金250*271天*萬分之五=33.88對嗎 公繳納283.88對吧 現在有減半政策嗎
小規模納稅人,9月份有一筆銷售收入未達15萬減免增值稅3千多元,10月季報的時候報表向稅務局報送的仍然是應交稅費3千多。9月份的賬未做減免增值稅的分錄,這筆分錄可以在12月季報前補到12月做嗎?
你好!我想問一下:9月份新開的小規模納稅人公司,9月有一筆未開票收入35萬超過了增值稅免征額,那10月份報稅的時候可以先報25萬未開票收入,下個月再報10萬未開票收入可以嗎?
老師,公司有增值稅的加計抵減5%,這個月有20萬,我做帳是借:應交稅金-應交增值稅-進項稅額加計抵減額20萬 貸:營業外收入 20萬 公司有外銷,免抵退稅,所以加計抵減的增值稅進項要轉出5萬,可以再做帳 借:主營業務成本 5萬 貸:進項稅額轉出5萬 這樣做帳,分錄對不
老師小規模企業所得稅第四季度申報交稅了那匯算清繳納稅調整怎么做分錄分錄是做在24年12月賬里面嘛
老師你好,公司幫員工支付個人部分社保及個稅,這個兩個費用需要記入公司費用嗎?如果不需要記入費用那分錄該如何做呢?
老師,請問我們是制造業,購買的工作服的進項可以抵扣嗎?
你好老師,個稅可以扣除通訊和交通補貼,每個月都可以填嗎
老師,這個怎么入賬做分錄,具體分錄 謝謝
請問老師,上個月多計提了管理費用-醫療保險費,這個月怎么做賬?沖回
老師好,問下那個匯算清繳要填的那個企業基礎信息表中是否小型微利企業,老師上課說的335做為判斷標準,年度應納稅所得額不超過300萬!從業人數不超過300人,資產總額不超過5000萬,那個第一個3應納稅所得額是看12月份的利潤表的那個凈利潤的嗎?還是看最后那個企業所得稅納稅年度申報表最后調整后實際要繳納的那個應納稅所得額
老師,購進小米又出口賣了,能出口退稅嗎
老師分公司企業所得稅我怎么申報呀 我是合并繳納的
我公司是運輸企業,一般納稅人。本月銷售了使用過的車輛5臺,因已經抵扣過進項稅額而本期需繳納13%的增值稅,請問在納稅申報表中該如何填報?