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老師 你好 我想請問一下 轉讓給我的交易性金融資產為什么我出售給別人是差額繳納增值稅呢? 別人轉讓給我我買的時候也交了增值稅進項稅,那我賣的時候不應該也是直接按售價繳納增值稅銷項稅再抵扣進項稅嗎?

2019-11-07 09:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2019-11-07 10:17

你好,你賣的時候也是差價征稅

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你好,你賣的時候也是差價征稅
2019-11-07
你好,同學,金融商品轉讓就是按照差額計稅的,這是國家政策規定的,金融商品轉讓按差額計稅,進項是不允許抵扣的,金融商品轉讓按規定以盈虧相抵后的余額作為銷售額的賬務處理.金融商品實際轉讓月末,如產生轉讓收益,則按應納稅額借記"投資收益"等科目,貸記"應交稅費-轉讓金融商品應交增值稅"科目; 如產生轉讓損失,則按可結轉下月抵扣稅額,借記"應交稅費-轉讓金融商品應交增值稅"科目,貸記"投資收益"等科目.交納增值稅時,應借記"應交稅費-轉讓金融商品應交增值稅"科目,貸記"銀行存款"科目. 年末,本科目如有借方余額,則借記"投資收益"等科目,貸記"應交稅費-轉讓金融商品應交增值稅"科目. 應交稅費-轉讓金融商品應交增值稅"科目是金融商品轉讓特有的科目 祝您學習愉快,如果滿意請留下五星好評,謝謝
2022-07-15
您好,為什么進項稅貸方負數?應當是借方正數,您的進項稅是否能區分簡易計稅?
2023-04-08
你好 這個是準則規定的,相當于需要過渡一下
2021-12-05
你好,需要先把銷項稅額結轉到轉出未交增值稅,然后從轉出未交增值稅結轉到未交增值稅,再做繳納稅款分錄才是的?
2020-11-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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