你好,按照承攬合同繳納印花稅
我們是食品公司,做出口業(yè)務,我們購入人參(未加工過的)60元,委托給加工廠加工成人參片并包裝好,支付加工費35元,收回后直接出口銷售,銷售合同金額105元。 請問:1、委托加工賬務處理怎么做? 2、可以把人參作為銷售品賣給加工廠嗎?例如賣價:65元 ?我公司給加工廠開銷售人參60元的銷售票,然后加工完讓加工廠直接以銷售給我們成品的人參片100元給我們開銷售票。
老師我公司是服裝銷售企業(yè),接到客戶訂單后就轉(zhuǎn)到工廠下單,布料是我公司指定的,但不通過我公公司付款,輔料(商標貼紙等)由我公司購買,加工完成后直接發(fā)貨給客戶,這樣算委托加工嗎,會計分錄怎么核算
A工廠這邊接了客戶訂單,然后轉(zhuǎn)給另外一家B工廠生產(chǎn),B工廠做好后直接發(fā)給客戶,然后B工廠會給送貨單,發(fā)票給A,A開送貨單,發(fā)票給客戶。這種賬務要怎么處理?是算購入了產(chǎn)品,然后再銷售出去嗎。
請問我司是商貿(mào)公司,現(xiàn)在接到一訂單做衣服的,我司是購買原材料后外發(fā)給制衣廠和印花廠,車花廠加工收回后,再銷售給客戶的,請問支付給制衣廠,印花廠,車花廠加工費后,他們分別給我司開票內(nèi)容,就是項目名稱寫什么才正確嗎
請問我司是商貿(mào)公司,現(xiàn)在接到一訂單做衣服的,我司是購買原材料后外發(fā)給制衣廠和印花廠,車花廠加工收回后,再銷售給客戶的,請問在發(fā)給制衣廠,印花廠,車花廠加工費時是配什么出庫單呢,是出庫單還是領(lǐng)料單,分別怎么寫呢?然后收回后又配什么單入庫呢?內(nèi)容怎么寫嗎?就是整個從發(fā)出到收加的所附有哪些單據(jù),分別怎么寫
比方說3月入實收資本,在4月今天申報沒有滯納金對嗎,還是說4月15日前報才沒有
老師 核定征收的個體工商戶個人所得稅的應稅項是按照開發(fā)票的不含稅金額填的嗎?因為核對征收沒有建賬的
老師,去年加油金額幾千的普票在今年匯算清繳前入賬費用科目,請問匯算清繳表需要調(diào)整嗎?
請問下,包工包料的代加工怎么做帳務處理?
老師你好,接到稅局短信說開票和取票金額大于交印花稅金全稅,說存在少交印花稅要寫情況說明,平時我是開票十己抵扣的進行交印花稅,其他未抵扣的進項沒交印花稅,該怎么解釋呢
那改造金額也有幾萬,如果入長期待攤費是按什么攤銷?
您好 轉(zhuǎn)讓股權(quán)9萬元(90%)未分配利潤100萬元 最低轉(zhuǎn)讓價是不是需要99萬元
您好,老師!企業(yè)用的是小準則,有固定資產(chǎn)減值損失,稅務系統(tǒng)負債表沒有這個科目應該怎么申報?
外貿(mào)出口退稅中有5項商品,進項其中一項是收據(jù),其他是可退稅專票,那這個收據(jù)部分是供應商確定無法開出發(fā)票,除了不操作退稅系統(tǒng)之外,還要做些什么呢?
老師,這個國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)這里生產(chǎn)經(jīng)營情況信息納稅總額這邊是包括年度匯算清繳,調(diào)增補交企業(yè)所得稅的那個稅額嗎?比如說我24年交2023年匯算清繳的企業(yè)所得稅,交了2萬,是2023年補交的企業(yè)所得稅,這個2萬要不要算在2023年的,還是算在2024年的?
那我簽訂的合同屬于購銷的還是加工的?
你好,加工合同你們要簽訂這一個。
加工的話,可以開成品給客戶嗎?
不可以的,因為你們單位沒有材料的成本,你得開加工的,你只賺取的是加工費。
材料也是我們按客戶要求自己買的,
那你說的委托加工是什么意思?
所有的材料都是你們單位提供嗎?